你好不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,需要交增值稅。
老師,公司轉(zhuǎn)讓公司貨車,資產(chǎn)處置損失需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,一般納稅人,請(qǐng)問公司進(jìn)材料20萬,因?yàn)閾p失報(bào)廢處理5萬,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎
老師,保險(xiǎn)公司的賠款怎么入賬,賠款之前的損失怎么入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
公司購進(jìn)車輛后低價(jià)轉(zhuǎn)讓,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
老師,因倉庫發(fā)貨錯(cuò)誤發(fā)生的盤虧損失,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
資產(chǎn)處置損失了,沒有折舊完的金額也不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的嗎?
你好,對(duì)的是的,也不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
嗎損失能稅前扣除嗎?
可以的,固定資產(chǎn)只要你有發(fā)票就可以抵扣。
所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
你好,固定資產(chǎn)只要你有發(fā)票就可以的,可以的可以的可以的。