你好;? ? 你之前計入的是 管理費用去支付的;現在就得? 去做 貸方 以前年度損益調整; 不是做其他業務收入; 也不是 去直接沖管理費用去 ; 因為跨年了? ?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我們是民間組織協會,不需要做以前年度損益調整吧
你好;民非不用;? 去沖 非限定性凈資產? ?
前年退這個水電費的時候,她做的是借:銀行存款,貸應付賬款,去年她發現錯了更正做成,借:應付賬款 貸:其他業務收入, 現在我反結賬,要怎么改?
?你好 ;? ? ?你其他業務收入? 都結轉到? ?非限定凈資產去;? 。 那么你 就紅沖:借? ? 其他業務收入? ? ?貸管理費用??