如果不是查賬證收,不需要匯算清繳。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)21年法人在本企業(yè)領(lǐng)了工資8萬多,每月有申報(bào)綜合所得個(gè)稅,共扣繳200多,現(xiàn)匯算清繳如何做?1:綜合所得21年未超12W,是不是不用匯算清繳? 2:如綜合所得不用匯算清繳,在經(jīng)營所得匯算清繳時(shí)不允許扣除的個(gè)人所得稅稅款包含綜合所得申報(bào)扣的200多嗎? 3:經(jīng)營所得匯算清繳法人工資這個(gè)是否不允許扣除要調(diào)增?
老師,年終獎(jiǎng)公司發(fā)的時(shí)候說已經(jīng)扣過稅了,現(xiàn)在報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳,年終獎(jiǎng)這部分是和工資和到一起報(bào)匯算清繳還是單獨(dú)申報(bào)匯算清繳呢
老師,我自己的店是個(gè)個(gè)體戶,去年8月31號(hào)注冊(cè)的營業(yè)執(zhí)照,可是一直都沒有申報(bào)經(jīng)營所得,現(xiàn)在準(zhǔn)備做21年的個(gè)人所得稅匯算清繳,系統(tǒng)提示21年的經(jīng)營期間按季度申報(bào),那是不是我在經(jīng)營期間的每個(gè)季度都要報(bào)稅呢?把之前的個(gè)稅按季度報(bào)完才能做匯算清繳是嗎?
老師你好,這家公司是報(bào)經(jīng)營所得的,20都有匯算清繳的,怎么現(xiàn)在申報(bào)21年的匯算清繳不行了呢?
老師 請(qǐng)問公司去年開的一直到現(xiàn)在都沒有經(jīng)營,匯算清繳怎么申報(bào),零申報(bào)?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
怎么20年的又匯繳了呢?一直都沒有去更改什么的
這種情況還是得和稅務(wù)確認(rèn)一下,是不是稅務(wù)修改過