你好,沒有取消的蔬菜在流通行業自產自銷的都不需要交增值稅。
之前食材供應商開的蔬菜類的發票都是免稅的,但是這個月給我們報價說蔬菜要加九個點的稅點,蔬菜免稅政策取消了嗎?
蔬菜配送公司(也有豆制品,乳制品,米面油,都是采購回來的. 現在每個季度都開發票開超,,這種情況怎么解決?需要供貨商給我們多開免稅發票嗎。
個體工商戶,是零食蔬菜水果肉的生鮮門店,開電子普票,給他們開水果和鮮花蛋糕這種要交稅嗎?還是說在每月10萬以內的銷售額是可以免稅?
請問下老師,我們搞農產品供應鏈的公司,應該是能開免稅蔬菜或者是薯類發票的,但是供應商要求我們開的發票上要有自產自銷的字樣,這個是要去找稅局備案嗎
我們是做水果的,供應商給我們開翡翠千禧,開的類別是蔬菜,稅率9個點,但是按蔬菜開票的話,是不是免稅的呢
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
他應該是進的別人的貨,中間賺個差價
之前開發票,他給我們開的也是免稅的
加九個點的稅率合理嗎?
九個點兒有點太多,它有所得稅,還有印花稅。
增值稅附加稅可以免的。
哦哦,這個稅率9個點國家規定嗎?
你好,這個稅點兒是自己企業定的,國家沒有規定。