您好!這個不行。不是同一個東西
老師好,釆購了手拉車配件,結果發票開成了“交通運輸設備/手拉車”可以報銷嗎
老師好,我公司是售賣氫氣的,購進氫氣的成本包括氫氣本身的采購款,運輸費用,另外因為沒有儲罐,所以銷售方都要自己提供運輸槽車,到站上等我們賣完這車氫氣才把車開走,所以這中間又有個駐車費,那我庫存商品的購進成本該怎么核算呢,我目前是在庫存商品這個科目下面設了氫氣采購,運費,駐車這三個二級科目,然后將來賣出去開票以后我再根據銷售比例結轉這三部分庫存商品,這樣可以嗎
郭老師你好! 1主要業務是二手車收購進來賣出去,開了好多年, 性質是有限公司,交稅身份是小規模 2.6月開始開了基本戶有流水,我要從什么時候開始報稅 3.如果買進來沒有憑證只有轉賬記錄可以做賬嗎 4.做賬只有銀行流水和銷售發票可以做賬嗎 5.這個統一銷售發票一般是大廳代開的嗎?自己不可以開的吧? 6.我應該怎么和對方溝通,需要對方提供哪些資料,謝謝!
2、某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,某年2月份的有關業務如下:(1)銷售小轎車20輛給某汽車銷售公司,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額200萬元;另外,負責有償送貨上門,取得送貨運輸費收入10萬元(不含增值稅),開具貨運增值稅專用發票。(2)將新開發的小轎車5輛,贊助給某協作單位,無同類產品市場銷售價格,每輛成本為12萬元,成本利潤率為8%,該小轎車的消費稅稅率為9%。(3)銷售2010年購入的一臺舊機器設備,取得含稅銷售額22.6萬元。(4)外購汽車零配件取得增值稅專用發票,注明支付的貨款150萬元,進項稅額19.5萬元,另外支付購貨的運輸費用6萬元(不含稅),取得運輸公司開具的合法票據,注明增值稅0.54萬元。計算該車廠該年2月應納的增值稅。老師可以把式子列出來嗎(?ω?)
請問老師員工外出參加培訓慘,然后自己開車過去的回來要報銷差旅費那這¥1我們怎么跟他報銷呢?他現在給到我手上了,就是郵票還有公里數,但比如說就是公里數是100公里,然后他開了200塊錢的發票過來報100塊錢的費用郵費嗎?這樣可以嗎?如果不行的話,我可不可以他花了200塊錢的話,我就按交通補貼200給到他這個人呢?
集團工會在其子公司名下超市辦購物卡要開發票,一人800,共8人計6400元,如何開票?(辦卡未消費)
老師您好,麻煩問一下成本采用移動平均法核算,可以邊進邊出庫嗎,進一次貨會自動算一次單價對吧
老師好!年度匯算清繳,收入為開票收入,其他的一點都不讓沖減,稅金都不讓填,這樣申報要交好多錢怎么辦?
老師好,我們是剛申請的高企單位,可以享受研發加計扣除,但是我們在去年4季度繳納了企業所得稅,不想退稅,我這有什么好辦法嗎
老師您好,請問一下減資,是減掉一個股東,有盈利,法定盈余公積和未分配利潤要用合計算減資股東的個人所得稅是嗎?老師我們目前賬上沒錢能等有錢在交個稅和付股東款嗎?是那個月付有前一個月的財務報表嗎?
老師,電子賬套的管理辦法?可以說下嗎,以前都是把賬本打印出來的,現在節約資源,改成電子的,我們這邊需要具備什么條件呢?或者要按什么標準呢?
老師好,就是貸款付利息的發票必須要開嗎,我公司只有從銀行打出來的付利息的回單,大約一萬塊錢吧,這樣的必須去銀行開發票嗎,不開可以嗎,匯算清繳時不管這部分可以嗎
老師您好,一個小規模納稅人公司一年企業所得稅匯算清繳,可以用多少金額收款收據來抵扣利潤呢?
公允價值變動損益,稅法口徑認可的價格是不是一開始購置的成本價,如果中途產生的變動,稅法上調增,等到賣出去的時候,審計就要把這部分調增,再去做調減對嗎
老師我想問一下,母子公司出具審計報告出的3份審計報告,是不是稅審也是需要出3份