你好,發票收回來,你自己紅沖就可以的。
老師,您好!我想問一下,我們之前來了一張普票給客戶,現在客戶要退貨,那我們要怎樣操作呢,我們能自己開出紅票嗎?
老師您好,我們公司會計去年11月份開了一張發票給客戶,當時客戶要求開90萬,只是發了部分貨,然后客戶又退回了,公司會計忘了作廢,現在5月份全部供貨了,對方讓我們開票,之前那個90萬的沒有作廢對方說跨年不要了,想問一下我們怎么辦,紅沖可以嗎
對方給我們開了紅字信息表,我開好了紅字專票,發給了客戶,才發現自己的無法沖紅,開票稅額差一分,我作廢了那張紅字票,現在我又重新開具了紅字發票給客戶,那之前作廢的紅字發票需要收回嗎
之前給客戶開了一張8萬元的增值稅普票,錢已經打到了對公賬戶,現在客戶想要退3萬元,我們需要怎么操作呢?開3萬元的普票紅字可以嗎?需要對方出具什么手續嗎
之前給客戶開了一張8萬元的增值稅普票,錢已經打到了對公賬戶,現在客戶想要退3萬元,我們需要怎么操作呢?開3萬元的普票紅字可以嗎?
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?