您好同學,,暫時不需要,只要沒有跨年的話,暫估不需要先沖掉的。
老師。1月份銷售發票多開了11700,2月份的時候需要沖紅,那我一月份需要做一個暫估入庫嗎??如果做暫估入庫的話,那結轉成本的時候暫估要結轉到成本里嗎??
1月開票出去3月進項還沒開來。1月做的暫估入庫下成本,3月要報所得稅了,需要把暫估入庫沖銷嗎?
老師,我們3月份購入原材料,供應商4月1號開的發票,我3月份做賬還要暫估入庫,然后4月份在沖暫估入庫嗎?
老師,3收到商品,入庫時沒有取得發票,但是金額是明確的,4月開回發票,發票可以直接付到3月后面嗎?還是3月要先暫估,4月沖銷暫估再重新入庫啊
老師,本月暫估入庫開了入庫單,等下月發票來了我沖掉暫估分錄,然后按發票入賬,那入庫單還需要做什么處理嗎?
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
匯算清繳時工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設含稅100元開9%專票,現在只開3%專票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
這什么意思啊,都是商業匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
賬面庫存商品數量為零,但是結存金額為負數
老師,銀行貸款報表怎么編制
匯算清繳時候營業外收入需要填表嗎?還有營業外支出,是不是就填主表
匯算清繳時候稅收滯納金怎么填表
老師,用友NC往來抵消如何操作呀?
老師,稅收滯納金匯算清繳時候填那一欄?