你好,填寫紅沖之前的數據,然后收入在納稅調整明細表,收入類填寫帳載金額,讓他調減就可以的。
老師,咨詢個問題,2022年做企業所得稅匯算清繳,公司當年并沒有收入,但當時誤開了一張收入發票,已做紅沖處理,填報企業所得稅匯算清繳報表時,收入這塊是填零,還是要填報表上紅沖的數據
老師,我們2021年開了一張3000的專票,后面退回了,業務沒做成,我在2022年3月份沖紅的,開具負數發票。這個做賬不需要通過以前年度損益調整嗎?直接在2022年3月當期做負數?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報,2022年匯算清繳時候按照2022年收入減去這個沖紅報嗎?
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發票給紅沖,那我現在2025年1月的賬是計入了以前年度損益調整,那個企業所得稅匯算清繳時,我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時候企業所得稅季報的報表收入怎么填
郭老師,郭老師,您好,我們企業23年大額處置固定資產900萬,收益是300萬,但是我匯算清繳時候,做了A105080這個表,,沒有填制A105090這個表,這個有影響嗎?當時這個也做了收入,是咨詢的您,為了申報表和企業所得稅申報表收入一致:入的其他業務收入和其他業務成本,老師,上面那個A105090這個表就沒法填了,這個問題大嗎?煩請老師指導一下
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
收入是按利潤表里的數據填的,現是負值,等于我填表時按正值填,在到納稅調整明細表里去填負值調減嗎,具體填在哪一塊
你好不可以的,你知道為什么不可以嗎?因為你12月份申報的財務報表里面填寫的是一個證書。
填寫的是一個正數,剛才打錯了。
主表里面的收入必須等于你12月份利潤表里面的。
我2021年12月份利潤表里收入本年累計金額是負數,我意思是是根據這個負數填,還是填
還是填零
根據負數來填寫的。
也就是利潤表里是負數就填負數,不能填零是
你好,必須填寫負數的,這個得和你申報表的一致。
填寫不了我為你稅務局提供紙質的去大廳