你好,可以的,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021年少錄入的采購發(fā)票或者是多錄入的,可以在2022年補錄或者調整嗎?前提是還沒有做2021年的匯算清繳的
老師,去年11月的一張電子普通發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在可以入賬嗎?或者匯算清繳前可以調整嗎?
老師 匯算清繳發(fā)票去年漏記賬務需要補稅 和匯算清繳有納稅調增項目需要補稅 匯算補稅需要賬務處理以及調整報表 方法一:用以前年度損益或者未分配科目做賬 直接調整報表。調整后的報表再更正申報上傳電子稅局嗎
今年收到去年開的發(fā)票,去年也沒暫估可以入賬在今年匯算清繳調增嗎?去年匯算清繳沒調增
自查發(fā)現(xiàn)以前年度有未開票收入未入賬,可以在發(fā)現(xiàn)的月份補報這個未開票收入嗎?還是等匯算清繳的時候補或者去更正以前年度的報表?
老師,民非企業(yè)的工商年檢要求財務報表的凈增加額要大于3萬,這個應該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉讓使用過的設備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設備,是不是一定要進項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調整表公積金那欄嗎?還需要調減嗎?
老師你好,本公司2021年1月-2023年12月在億企贏做賬,2024年1月-2025年3月找的代賬公司在蕓豆會計做賬, 2025年4月開始要在億企贏做賬,蕓豆會計數(shù)據遷入后發(fā)現(xiàn)科目余額對報表對不上,經倒插發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在就是2024年1月蕓豆期初余額跟2023年12月億企期末對不上,原因是代賬公司修改了科目導致數(shù)據對不上,現(xiàn)在該如何處理呢?
專票開3%換成普票怎么變成1%,對嗎
老師 這里的其他收入指什么?這里為什么不包括b選項
乙方是陜西的,甲方是海南的,建筑工程地方是海南,勞務工人是海南開的建筑服務工程服務發(fā)票 這樣陜西的工商需要代扣20%的稅嗎
請問老師,進項增值稅專票,是即可以抵稅也可以同時抵成本是吧
我公司對A公司里的某一個項目投資,我這邊怎么入賬?
是真實業(yè)務,當時忘記打印,也沒入賬
你好,是自己開出去的嗎?
是收到的
客戶開給我們的
這個具體的是什么業(yè)務的。
不是購買辦公用品的還是購買產品的?
我們是物流公司,付的運費
付給客戶也是物流公司
等于是成本發(fā)票
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款小企業(yè)會計準則的匯算清繳的時候,在納稅調整明細表填寫稅收金額,增加你的成本,減少利潤。
分錄只要做上面那個嗎?這樣可以嗎?借:以前年度損益調整,貸:應付賬款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整
小企業(yè)會計準則是不是不要進以前年度損益調整?直接做成本?
而且會計準則沒有以前年度損益調整。
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整,直接用利潤分配來做。
在本月做這個分錄是嗎?匯算清繳的時候不用增加成本嗎?表格里需要增加這個發(fā)票的成本嗎?
老師做這個分錄調整的是今年的利潤,去年的沒有影響
是的 需要調整這不寫了 在納稅調整明細表填寫稅收金額,增加你的成本,減少利潤。已讀 2022-03-28 12:43