可以的,可以這么做的。
請問我們公司是建筑專業(yè)分包,總承包方把工程分包給我們,我們可以把勞務(wù)這塊分包給勞務(wù)公司嗎?這樣合法嗎?
業(yè)主方發(fā)包工程給總承包方,總承包方把勞務(wù)分包給專業(yè)勞務(wù)公司,專業(yè)勞務(wù)公司把勞務(wù)分包給自然人班組長。問題1、專業(yè)勞務(wù)分包再分包是否合法? 2、自然人班組長無勞務(wù)資質(zhì)是否能承接勞務(wù)工程。
請問,我們接了一個專業(yè)分包項目,然后把其中的勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司,那總包可以代發(fā)勞務(wù)公司的工人工資嗎?
我們公司從總包公司分包的專業(yè)水電,然后又把勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司,那勞務(wù)工人是該和我們公司簽訂勞動合同還是和勞務(wù)公司呢
你好老師,我們接了一個專業(yè)分包項目,然后把其中的勞務(wù)分包出去了,那總包代發(fā)的工人工資,是承接勞務(wù)的公司人員工資,但是承接勞務(wù)的公司沒有資質(zhì),怎么辦
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
這樣的話,勞務(wù)公司還是要開勞務(wù)票給我們的吧?
需要的需要開發(fā)票的。
好的,謝謝老師
你好,能再問個問題么
我去年的暫估成本,年后成本票才提供過來,那我12月年底時該怎么把這個暫估余額給沖掉?
你好,當時的分錄是怎么做的?
借工程施工暫估,貸應(yīng)付賬款暫估
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎?
借應(yīng)付賬款貸工程施工, 借工程施工貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的。 借工程施工貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤貸工程施工。 這個是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的。
結(jié)轉(zhuǎn)了,借主營成本,貸工程施工
那就按照上面的來做就可以的。
等現(xiàn)在發(fā)票來了,再按你的那個分錄做的話沖的是今年的還是去年的?
你好,發(fā)票到了,做到今年就可以的,不要做去年。
那去年的暫估怎么給銷掉?高企申報的說暫估年底不能有余額
你好,那你得反結(jié)賬修改。
修改到12月份你修改了之后,你申報的財務(wù)報表和預(yù)交的所得稅能醫(yī)治嗎?
申報的財務(wù)報表和所得稅預(yù)繳能一致嗎?
我現(xiàn)在就是不知道這個該怎么處理
申報的財務(wù)報表和所得稅能不能修改?
那您說我要改的話,就是在12月把暫估調(diào)平,把暫估的做成利潤嗎
所有的業(yè)務(wù)都在12月份修改,你發(fā)票到了也在12月份做進去,不要暫估。