你好,直接開固定資產的名字就可以的,借固定資產清理, 累計折舊, 貸固定資產 借,銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅銷項, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
老師,已經計提完折舊的固定資產出售,怎么做會計分錄?
我們是一般納稅人,適應稅率是6%,現在出售了一個未計提完的固定資產汽車,原值是25萬,已經計提累計折舊15萬,買了6萬,會計分錄怎么做,出售固定資產的增值稅怎么計算?剩下的殘值率怎么做會計分錄?
一些沒折舊完的固定資產,要去賣,怎么做會計分錄,增值稅怎么交的;還有一些只剩下殘值的固定資產,怎么處理,怎么交增值稅,會計分錄是什么,麻煩兩種情況都敘述清楚
出售固定資產,已經折舊完了,只剩些殘值,怎么開發票,怎么做會計分錄
老師,固定資產折舊完還有殘值,然后固定資產捐贈了,這個殘值怎么出會計分錄
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎