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老師,如果面試的時候,要簡單的說一下自己對企業所得稅的認識,大概要怎么表述比較好呢?還有如果以公司的名義買車的話,一般納稅人除了抵扣進項,還應該怎么去抵扣企業所得稅稅呢?

2022-03-24 22:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-24 22:20

你好,學員,這個就是講匯算清繳的納稅調整的

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快賬用戶8676 追問 2022-03-24 22:23

老師,能說得再具體一點嗎?還有,買車那個是可以抵扣企稅的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 22:35

買車那個是可以一次性扣除的,比如100萬,可以抵扣100企業所得

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快賬用戶8676 追問 2022-03-24 23:39

哦哦,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2022-03-24 23:41

不客氣,祝你工作順利

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你好,學員,這個就是講匯算清繳的納稅調整的
2022-03-24
可以 賬上按月折舊,你想要一次抵扣所得稅,去填寫固定資產加速折舊表
2023-10-09
你好,可以讓股東提供一些發票,以報銷的形式把利潤拿走。或者是讓股東注冊個體工商戶給單位開發票拿走利潤。
2020-10-14
因虛開發票涉及進項稅額調整,需進行賬務調整。如果執行《企業會計準則》 : 調整進項稅額: 借:以前年度損益調整 200.97 貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出) 200.97 考慮對所得稅影響(假設無其他調整因素,稅率 25% ): 借:應交稅費 - 應交企業所得稅 (200.97×25% ) 貸:以前年度損益調整 調整留存收益: 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調整 如果執行《小企業會計準則》,不通過 “以前年度損益調整” 科目,直接在當期調整: 借:相關成本費用科目 200.97 貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出) 200.97 企業所得稅表調整 主要在《納稅調整項目明細表》(A105000 )中調整。將進項稅額轉出對應的金額填入 “其他” 欄次(具體欄次按當地稅務要求或報表邏輯確定 ),調增應納稅所得額,進而重新計算應納稅額。同時,主表(A100000 )中相關行次(如應納稅所得額、應納所得稅額等 )數據也會因納稅調整而相應變動
2025-04-28
稅務局讓你們要求調整17年的財務報表還是所得稅年報?
2025-04-28
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