同學您好, 您公司具體的情況是
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
老師您好,公司主要是做樂器銷售,類型是有限責任公司,現在想開分店,不知道是需要注冊分公司嗎?
如果注冊分公司,財務上是獨立核算嗎?
如果不注冊分公司,重新注冊一個與現有公司無關的新公司,在稅務上與注冊分公司相比哪個對于我們更優惠一些,或者說差不了多少?
樂器產品代理合同是和現在已有的公司簽訂的,開分店的話怎么操作是合理合法并在財稅上合適的?
同學您好,可以開分店,也就是分公司的形式,不獨立核算,所得稅合并繳納的
好的,謝謝老師。
不客氣,這是我們的職責所在,您對我的回復滿意的話記得給我好評,謝謝!