你好 你好,問一下銷售方是不是這張發(fā)票開紅字發(fā)票了?
12月收的進(jìn)項票已在1月1日抵扣,抵扣匯總表中一份發(fā)票狀態(tài)顯示已沖紅,什么狀況?具體賬務(wù)處理是什么?
億企導(dǎo)出的進(jìn)項發(fā)票里面的發(fā)票狀態(tài)顯示為紅沖是什么意思呢
老師 那個數(shù)電票發(fā)票就是正常狀態(tài)下 顯示的紅字鎖定標(biāo)志 已鎖定是什么意思
老師,取得的進(jìn)項專票,發(fā)票狀態(tài)顯示己勾選,增值稅又是待抵扣,這是什么意思
老師,您好,這個進(jìn)項發(fā)票查詢里面,這個 已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票,顯示:未入賬。是什么意思啊?
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
如果是紅字發(fā)票,為什么顯示的是正數(shù)呢
老師,在嗎
紅沖就是進(jìn)項轉(zhuǎn)出,正數(shù)沒錯
實際上這是負(fù)數(shù),是嗎
對的,同學(xué)是這樣的,做賬時紅字
老師在嗎?
我在,上面已經(jīng)回答你了