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老師,機動車專用發票的稅額 留底了,是不是增值稅的附加稅也就不需要繳納了?印花稅得需要繳納的吧?

2022-03-24 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-24 10:17

你好 是的?增值稅的附加稅也就不需要繳納了 印花正常交的?

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快賬用戶5218 追問 2022-03-24 10:21

那如果有留底的話 做賬分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 10:26

你好? 借 未交增值稅 貸轉出多交增值稅?

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快賬用戶5218 追問 2022-03-24 10:27

我們這有個政策就是留底退稅,分錄咋做?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 10:33

你好 借銀行 貸進項轉出?

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快賬用戶5218 追問 2022-03-24 10:34

那1月份的 增值稅和附加稅 國稅局讓我辦理退稅申請,如果退回來我該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 10:38

是什么原因的退稅喲?

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快賬用戶5218 追問 2022-03-24 10:38

我們這的政策。還得必須退。 然后延遲到今年9月份。

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齊紅老師 解答 2022-03-24 10:43

你好 借 銀行 貸未交增值稅?? 應交稅費附加稅?

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你好 是的?增值稅的附加稅也就不需要繳納了 印花正常交的?
2022-03-24
好,是的,您的描述完全正確。
2023-08-08
本月增值稅銷項稅額小于進項稅額,可以留抵,就不用交稅了,印花稅要交
2021-03-05
你好,要是沒有留底稅額話,是的,是的,
2021-05-28
同學你好 下個月認證的進項發票金額大,會產生期末留底,不需要繳納增值稅,那附加稅是不是也不需要交?——是的,不需要交的; 還需不需要計提?——不需要計提附加稅; 增值稅分錄要怎么寫?——按銷項稅額金額轉出 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項
2020-11-18
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