這樣操作,可以的。 都已經(jīng)稅務(wù)注銷了
老板有兩家企業(yè),以下簡稱“企業(yè)一”“企業(yè)二”,企業(yè)一準(zhǔn)備注銷,因?yàn)殂y行賬戶也要注銷掉,老板就想處理完債權(quán)債務(wù)后剩余的銀行存款寄存在“企業(yè)二”銀行銷戶上,老板說萬一以后還有后續(xù)問題,就可以動(dòng)用這筆資金,請(qǐng)教老師這樣做法可以嗎?如果可行,企業(yè)二會(huì)不會(huì)產(chǎn)生稅收問題,賬務(wù)怎么處理?求給出詳細(xì)分錄,急!!!
A企業(yè)為從事商品生產(chǎn)銷售的工業(yè)企業(yè)。A企業(yè)與其長期客戶B企業(yè)經(jīng)常發(fā)生商品交易,并定期結(jié)算銷售款。A企業(yè)負(fù)責(zé)商品交易的會(huì)計(jì)人員為了準(zhǔn)確地核算與B企業(yè)的往來,分別設(shè)置“應(yīng)收賬款——B企業(yè)”和“ 預(yù)收賬款——B企業(yè)”兩個(gè)賬戶。年末這兩個(gè)賬戶的余額為:“應(yīng)收賬款——B 企業(yè)”借方余額100萬元,“預(yù)收賬款——B企業(yè)”貸方余額80萬元。年末該會(huì)計(jì)人員對(duì)應(yīng)收賬款的余額進(jìn)行清查,并督促業(yè)務(wù)人員及時(shí)與B企業(yè)結(jié)算應(yīng)收款100萬元。業(yè)務(wù)人員認(rèn)為會(huì)計(jì)人員提供的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,因而與其發(fā)生爭執(zhí)。 ? 案例中有以下兩個(gè)要求: (1)你認(rèn)為該企業(yè)的“應(yīng)收賬款”余額是多少?為什么?業(yè)務(wù)人員錯(cuò)在什么地方? (2)從具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理討論會(huì)計(jì)目標(biāo)為會(huì)計(jì)信息使用者提供有助于訣策的信息。
一、A企業(yè)已經(jīng)稅務(wù)注銷完畢,銀行和營業(yè)執(zhí)照還未注銷。 二、稅務(wù)注銷后,A企業(yè)實(shí)際還有100萬的應(yīng)收賬款未收回; 提問: B企業(yè)現(xiàn)在轉(zhuǎn)帳給A企業(yè)100萬元,A企業(yè)把100萬的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)給B企業(yè)。A企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金100萬,然后A企業(yè)進(jìn)行銀行注銷和營業(yè)執(zhí)照注銷。 這樣操作可以不?還有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
A企業(yè)100%投資B公司,投入資金10萬元,A公司財(cái)務(wù)記賬 借:長期股權(quán)投資 10萬 貸:銀行存款10萬 。 現(xiàn)在B公司已注銷,這錢收不回了,請(qǐng)問A公司投資的這錢在財(cái)務(wù)上該怎么處理?
A公司為增值稅一般納稅人(稅率13%),應(yīng)收款項(xiàng)的減值采用備抵法。2022年應(yīng)收款項(xiàng)的營分相關(guān)業(yè)務(wù)如下(單位:萬元):(1)A公司銷B公司一批商品,開具增值稅專發(fā)票注款200萬元,稅26萬(2)某客戶企業(yè)破產(chǎn),A公司確認(rèn)有20萬元的應(yīng)收賬款無法收回。(3)A公司收回2021年已轉(zhuǎn)銷的壞賬40萬元存入銀行。(4)A公司收到公司前欠貨款600萬元存入銀行。(5)A公司期末應(yīng)計(jì)提30萬元的壞賬準(zhǔn)備。要求:根據(jù)A公司以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
小型企業(yè)和小型微利企業(yè)是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報(bào)印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調(diào)減
請(qǐng)問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計(jì)提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計(jì)提2024年度11份,12月份社保費(fèi),但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調(diào)整
你好我們東西運(yùn)到港口了公司到港口的運(yùn)輸發(fā)票有幾個(gè)注意的事項(xiàng),車牌號(hào),公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領(lǐng)用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉(zhuǎn)到員工宿管室了,領(lǐng)用時(shí)攤銷走的銷售費(fèi)用,現(xiàn)在報(bào)廢要在攤銷另一半,那現(xiàn)在在宿管室報(bào)廢攤銷的這另一半是走銷售費(fèi)用,還是走管理費(fèi)用?
老師,公司繳納的社保基數(shù),1月和2月的不一致,我在填報(bào)工商年報(bào)信息的時(shí)候我該怎么填寫呢
老師勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報(bào)后有繳費(fèi)截止期限嗎?超過期限會(huì)不會(huì)被處罰呢?
如果實(shí)收資本沒有實(shí)繳可以用盈余公積轉(zhuǎn)嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現(xiàn)在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認(rèn)收入交稅,我們這個(gè)應(yīng)該怎樣處理比較好?