去年的報表不用修改的,你匯算清繳的時候調整就可以的,當時的分錄是怎么做的?
老師,我想問一下,因為代理做賬是需要抵扣增值稅才把進項票做到賬里,所以現在還有2019的進項票,我想問一下,因為2019匯算清繳已經早過了,這些發票如果入賬,我要調整2019的報表和去稅局改匯算清繳的報表嗎?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發現去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,問一下去年購買貨物收到發票,當月認證了,今天稅局說發票非正常,是什么原因,這次報稅還要進項稅額轉出,去年的報表還需要修改嗎?現在還沒匯算清繳,還是我在做匯算清繳的時候納稅調整就可以
我們公司2022年現在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規模,所以當時進項稅額沒有抵扣。現在車轉出去了,我是不是需要做固定資產清理的賬務處理?是不是本公司可以不開發票,直接做未開票收入就行???關鍵現在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢?
老師 我想問問 我們因為21年有金額11萬的普票(入的是 管理費用 差旅報銷)被發現是異常發票,所以現在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報。那么我應該去匯算清繳申報表里 把 期間費用明細表 里 管理費用 差旅費 里在原來申報的數據基礎上減去11萬就可以嗎?還需要去納稅調整明細表里修改什么數據嗎?
老師,無收入就不結轉成本,那人工成本也先計入勞務成本,也不結轉嗎
為什不知情上午10:44扣我卡上44元錢???
老師汽車的維修費用:對方開進來發票:生活服務*維修費,發票的生活服務對嗎?是不是應該開勞務*維修費
2024年公司報個稅都是零報 今天需要做匯算清繳嗎
3月份的銷售發票開錯了,數量和金額寫反了,現在怎么處理呢?當時發票數量是28000,金額1,總價款28000 實際應該是數量 1,金額 28000,總價 28000 發票重新開了,現在怎么做賬呢?
老師,我們公司拆了一個樓層 花了兩萬多 這個分錄應該怎么做呢
支付付老師的課酬,沒得票得行不
請問一下今年贍養老人扣出的金額是多少、不是獨生子女
不動產的地址是寫公司注冊地址還是實際租賃的那個地址?
老師現在個人獨資企業和合伙企業有什么稅收優惠政策
借庫存商品 進項貸,應付賬款,后來銷售,走的主營業務成本
你好,借以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅進項轉出,然后你匯算清繳的時候調整你的成本就可以。
好的,老師我想問一下,一般是什么情況會出現非正常呢
對方企業沒有交稅。
老師您看一下,好像繳稅了
不清楚了 得問下對方企業