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老師,問一下去年購買貨物收到發票,當月認證了,今天稅局說發票非正常,是什么原因,這次報稅還要進項稅額轉出,去年的報表還需要修改嗎?現在還沒匯算清繳,還是我在做匯算清繳的時候納稅調整就可以

2022-03-22 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-22 18:33

去年的報表不用修改的,你匯算清繳的時候調整就可以的,當時的分錄是怎么做的?

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快賬用戶9772 追問 2022-03-22 18:39

借庫存商品 進項貸,應付賬款,后來銷售,走的主營業務成本

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齊紅老師 解答 2022-03-22 18:41

你好,借以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅進項轉出,然后你匯算清繳的時候調整你的成本就可以。

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快賬用戶9772 追問 2022-03-22 18:42

好的,老師我想問一下,一般是什么情況會出現非正常呢

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齊紅老師 解答 2022-03-22 18:43

對方企業沒有交稅。

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快賬用戶9772 追問 2022-03-22 18:46

老師您看一下,好像繳稅了

老師您看一下,好像繳稅了
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齊紅老師 解答 2022-03-22 18:54

不清楚了 得問下對方企業

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相關問題討論
去年的報表不用修改的,你匯算清繳的時候調整就可以的,當時的分錄是怎么做的?
2022-03-22
你好,這種情況是需要去修改企業所得稅匯算清繳和相應財務報表的
2023-07-25
你會計分錄有誤的就需要調整以前年度損益
2021-06-28
你好 屬于19年的費用的嗎
2020-09-28
你好,如果沒有收到發票,納稅調增就可以了,其他的不需要調整。
2024-03-27
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