你好 ; 這個(gè)是需要你代扣代繳個(gè)稅的; 你盡快去補(bǔ)報(bào)了。 如果個(gè)人不給你承擔(dān)個(gè)稅; 你公司繳納后做 營(yíng)業(yè)外支出去 ;避免查到你們沒有代扣代繳個(gè)稅會(huì)罰款的
老師,我想問下個(gè)人代開了十幾萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給公司,我們有義務(wù)幫他代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下,給我公司干活的個(gè)人,在稅務(wù)局代開普通發(fā)票,他開的貨物勞務(wù)名稱是種樹勞務(wù)費(fèi),個(gè)人所得稅讓我公司代扣代繳,我沒有代扣代繳過,老師我應(yīng)該怎么做?
老師您好,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局代開普通發(fā)票,運(yùn)輸費(fèi)稅務(wù)局要求代扣代繳個(gè)人所得稅我應(yīng)該怎么做賬,記錄分錄怎么寫,怎么報(bào)個(gè)人所得稅?
請(qǐng)問老師,個(gè)人到稅務(wù)局代開勞務(wù)普票給我們公司,我們需要代扣代繳個(gè)稅,勞務(wù)費(fèi)扣繳個(gè)稅的檔是哪個(gè)?
老師我公司收到個(gè)人開局勞務(wù)發(fā)票,備注欄沒有備注代扣代繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問我公司要不要做個(gè)人所得稅代扣代繳分錄和勞務(wù)所得稅申報(bào)?
后續(xù)題目(9)該設(shè)備于2x19年1月1日交付B公司,預(yù)計(jì)使用壽命為8年,無殘值。假設(shè)B公司2x19-2x21年的產(chǎn)品銷售收入分別為4500000元、5600000元和4800000元,不考慮其他因素和各項(xiàng)稅費(fèi)影響。計(jì)算內(nèi)含利率所需的年金現(xiàn)值系數(shù)和復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)如下:(P/A,6%,3)=2.6730(P/F,6%,3)=0.8396(P/A,4%,3)=2.7751(P/F,4%,3)=0.8890要求:1.請(qǐng)?zhí)娉鲎馊薃公司:(1)判斷該項(xiàng)租賃是融資租賃還是經(jīng)營(yíng)租賃;(2)租賃期開始日,計(jì)算出租人的租賃收款額、租賃投資總額、租賃投資凈額、未實(shí)現(xiàn)融資收益和內(nèi)含利率;(3)編制A公司在租賃期開始日以及以后每年有關(guān)租賃的會(huì)計(jì)分錄。2.請(qǐng)?zhí)娉凶馊薆公司:(1)租賃期開始日,計(jì)算承租人的租賃付款額、租賃負(fù)債(折現(xiàn)率采用出租人的內(nèi)含利率)、未確認(rèn)融資費(fèi)用和使用權(quán)資產(chǎn)的初始成本;(2)編制B公司租賃期開始日以及以后每年有關(guān)租賃的會(huì)計(jì)分錄。(利息費(fèi)用和折舊均在年末一次性確認(rèn)和計(jì)提,B公司采用直線法對(duì)使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)提折舊)
該設(shè)備用于產(chǎn)品生產(chǎn),合同主要條款如下:(1)租賃資產(chǎn):設(shè)備C;(2)租賃期:2x19年1月1日至2x21年12月31日,共3年,期滿可以續(xù)租2年;(3)租金支付:2x19年1月1日支付租金200000元,自2x19年起每年年末支付年租金1100000元,如果每年年末B公司能夠按時(shí)支付租金,可減免100000元,根據(jù)B公司的財(cái)務(wù)狀況,可以合理確定其每年年末能夠按時(shí)支付租金;(4)租賃期內(nèi),如果B公司年產(chǎn)品銷售收入超過5000000元,需額外支付租金50000元。(5)該設(shè)備于2x19年1月1日的公允價(jià)值為2918286元,賬面價(jià)值為2800000元;(6)租賃期(3年)屆滿時(shí),B公司可以100元購(gòu)買該設(shè)備,預(yù)計(jì)租賃到期日該設(shè)備的公允價(jià)值不低于500000元;(7)B公司為該租賃發(fā)生的初始直接費(fèi)用為10000元,在租賃期開始日已經(jīng)支付;(8)A公司在租賃期開始日支付與該租賃直接相關(guān)的傭金4000元,同時(shí),為了對(duì)B公司進(jìn)行激勵(lì),A公司同意補(bǔ)償B公司因租賃發(fā)生的中介費(fèi)1000元,在租賃期開始日已經(jīng)支付;解答
3.18成立的公司 3月份有工資 這個(gè)月需要零申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
假如我3月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是50000,其他業(yè)務(wù)收入是3000,增值稅稅負(fù)率是2%,那我怎么計(jì)算3月份需要繳納的增值稅?
@樸老師,季未資產(chǎn)總額是填凈利潤(rùn)嗎,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本這些要填寫嗎
老師 酒店購(gòu)置客房里擺放的綠植 入什么科目
老師,小規(guī)模企業(yè)處置了一臺(tái)車開具普票35萬。正常主營(yíng)收入普票10萬,請(qǐng)問怎么申報(bào)增值稅,10萬收入是否適用季度不超30萬免增值稅
請(qǐng)問小規(guī)模殘保金怎么申報(bào)?
請(qǐng)問收到進(jìn)項(xiàng)專票,還沒用到抵扣進(jìn)項(xiàng),可以直接結(jié)轉(zhuǎn)入成本嗎?
Sara張老師,如果是23年的應(yīng)該怎么辦?24年的沒法改,做在25年應(yīng)該怎么做?分錄怎么寫
老師,我應(yīng)該怎么到稅務(wù)局走流程
老師,如果開票金額不含稅價(jià)是3415.84元,個(gè)稅我應(yīng)該扣多少
?你好;? ?去自然人客戶端里面? 選擇? ?勞務(wù)報(bào)酬所得里面去報(bào) ;? ? ?(3415.84-800)*20%個(gè)稅計(jì)算? ?
謝謝老師
?不客氣的。幫到你就好? ?