你好; 這個 可以直接費用化。 是的? ?
老師好,我司前幾年購買的電腦、辦公桌椅等辦公用品都直接一次性計入管理費用。但隨著公司越來越大,希望日后將購入的設備和電腦統一按照固定資產進行管理,并逐年攤銷。請問之前已經費用化的電腦和辦公家具還需要重新評估殘值并進行賬務調整嗎?還是說新買的電腦再計入固定資產,前面已經購買的就不再追溯了?
老師,公司購買了辦公茶幾桌子一萬多,12000元 我計入了固定資產,計提折舊為5年, 那我次月計提折舊的分錄這樣寫可以不, 借管理費用—辦公費用 貸累計折舊這樣可以不
您好,請問新公司的服務型成立購買了一批3萬多玻璃隔斷,如何入賬?還有請問買的辦公室桌椅有2萬多是直接一批計入固定資產嗎?飲水機才幾百塊是可以計入管理費用-辦公費嗎?
老師請問開辦期間,公司購買的茶具300多一套 風扇6臺800多 這些小金額的需要入固定資產 還是低值易耗品,或者可不可以直接計入開辦費用處理啊
老師,公司購買的1套會議桌子4000多,2套辦公桌椅2000多,那我這些都可以直接計入管理費—辦公費里面嘛,不做固定資產
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
好的謝謝老師
不客氣的。 幫到你就好; 滿意請給予評價??