你好同學 你的題目老師只能看到一半
老師好:麻煩給我講講這題好嗎?其他綜合收益不是第一步已經轉入賬面價值一起算了嗎?為什么后面還要加一次呢?
老師這題為什么不選29啊!答案給26看不懂,麻煩老師講下,不是長投了其他綜合收益不是要全轉嘛
老師這道題哪里看出是其他綜合收益了,為什么不是金融資產
都是職工薪酬,這題為什么選AC啊,答案看不懂,麻煩老師指導一下
老師,這道題答案選的A9000-8000=1000,但是投房的其他綜合收益1500,不是要轉到其他業務成本么,算出來就是9000-8000+1500=2500,是不是答案錯了
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
老師我拍的2張圖片
您好同學 有沒有看到括號里邊的? 寫的是其他債權投資? 這個產生的其他綜合收益是要轉損益的
不在長途了轉6啊,全部轉啊,這里為什么只轉3到投資收益呢?其他綜合收益是6啊
賣掉了一辦? 只轉對應的賣掉的部分
雖然是賣掉了一半但是不再是長投了,難道不是全部結轉嗎?
你好同學 剩下的一部分雖然不是長投了 但是確實以公允價值變動計入其他綜合收益的金融資產? 以后的變動還是計入其他綜合收益? 所以只結轉一辦的