你好,如果你公司卻有偷稅漏稅而且他知悉內(nèi)幕,那么你們權(quán)衡利弊只能息事寧人,給他工資走人,金額也不大。如果他只是虛張聲勢,你們自身沒問題,可以根據(jù)協(xié)議起訴的。具體操作,建議咨詢專業(yè)律師。
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
現(xiàn)在我們不是說真的偷稅漏稅,我們是給他12月的個稅申報了,我們公司不是沒發(fā)工資給他嗎,照理說沒銀行流水記錄,報了個稅,是不是去稅務局舉報了,我們公司會收到處罰呀
我是1月15日報的個稅,我們公司沒有把他的工資做進工資薪酬作為成本抵企業(yè)所得稅,而且我們公司也是虧損的,因為銀行流水沒有,做賬是規(guī)矩的,但是就怕他舉報沒收到工資卻報了個稅
我們公司是虧損的,也不存在偷稅漏稅,本身就沒稅可交,我現(xiàn)在可以怎么補救嗎,我現(xiàn)在還可以把12月份他的個稅申報取消嗎
還有個稅扣繳端,是不是報了多少個稅一定要做多少工資薪酬呢,我現(xiàn)在不是還沒有企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,我現(xiàn)在也很糾結(jié)要不要把沒發(fā)給他的工資做進工資薪酬,還是不要做進工資薪酬呢,還有我記得好像稅法里有個企業(yè)所得稅匯算清繳的時候稅務局檢查出沒合規(guī)的賬,是不是還有多少天修改期的呀,給到企業(yè)修改期的時間是多久呢,換句話說就是企業(yè)所得稅匯算清繳到什么時候才真正不能修改定性了
我的問題太多了,但是我是真的迫切想要知道,還希望老師不要嫌麻煩,都幫我說全點,謝謝老師謝謝
個稅是可以更正申報的。最好是跟他協(xié)商處理,最好別讓他跑稅務局去告,任何企業(yè)都經(jīng)不起查的,再正規(guī)也不可能做到天衣無縫,我也是做了十多年財務工作了。 最好是,咨詢一下律師,看能不能通過那個培訓協(xié)議拿捏住他,要讓他明白你們要告他,他還要全額賠培訓費
咱們平臺應該有律師,你標題先寫找律師,然后再寫具體內(nèi)容。這樣別的老師就不會接了
一般員工告公司,公司都贏不了,勞動法偏向于保護員工
現(xiàn)在還可以更改12月份的個稅嗎
謝謝老師,我沒有看到有選擇找律師這項
這是我們提問的界面,沒有選擇律師這項
網(wǎng)頁上搜相關(guān)問題,有律師意見。還有這種事也征求一下領(lǐng)導的意見,總之不能讓他去稅務局告。 個稅更正:你在個稅客戶端試一下,系統(tǒng)不支持跨期更正的話會提示去大廳更正