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老師,我們是小規模企業,小企業會計準則,去年漏記了一次五萬的收入,22年一月份的時候我補了分錄 借:現金 50000 貸:利潤分配-未分配利潤 50000 在做匯算清繳的時候這五萬要補上去嗎?填在哪里啊?

2022-03-13 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-13 10:28

關鍵是增值稅交了沒呢?

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快賬用戶6175 追問 2022-03-13 10:39

增值稅今年在電子稅務局代開了專票

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齊紅老師 解答 2022-03-13 10:40

就做在今年算了哈

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快賬用戶6175 追問 2022-03-13 10:43

老師,你的意思說今年匯算清繳的時候不調整,就把這個五萬做成今年的收入是嗎?那我上面那個會計分錄要不要改啊?

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齊紅老師 解答 2022-03-13 10:45

把那個分錄刪除就是了哈

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關鍵是增值稅交了沒呢?
2022-03-13
你好,匯算清繳納稅調減就可以了,財務報表不用修改。
2023-03-24
同學你好,現在報22年財務報表和所得稅匯算清繳的時候不用管它。不需要調整22年財務報表,匯算的時候300多萬的勞務票,不用填寫,因為沒有付款。
2023-04-08
同學稍等,老師看看。
2025-02-06
您好,同學,不需要調整財務報表的,這個填在營業成本里面哦
2023-04-08
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