借,應(yīng)收賬款,重組327000-27000-250000 懷疑準(zhǔn)備40000 投資收益,差額金額 貸,應(yīng)收賬款,327000
甲公司2017年12月31日應(yīng)收乙公司賬款的賬面余額為327000元,其中27000元為累計(jì)未付的利息,票面利率9%。乙公司由于連年虧損,現(xiàn)金流量不足,不能償付應(yīng)于2017年12月31日前支付的應(yīng)付賬款。經(jīng)協(xié)商,于2017年末進(jìn)行債務(wù)重組。甲公司同意將債務(wù)本金減至250000元,免去債務(wù)人所欠的全部利息,將利率從9%降低至5%,并將債務(wù)到期日延至2019年12月31日,利息按年支付。甲公司己對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了40000元壞賬準(zhǔn)備。要求:根據(jù)上述資料,做出甲公司的相關(guān)賬務(wù)處理。
甲公司2017年12月31日應(yīng)收乙公司賬款的賬面余額為327000元,其中27000元為累計(jì)未付的利息,票面利率9%。乙公司由于連年虧損,現(xiàn)金流量不足,不能償付應(yīng)于2017年12月31日前支付的應(yīng)付賬款。經(jīng)協(xié)商,于2017年末進(jìn)行債務(wù)重組。甲公司同意將債務(wù)本金減至250000元,免去債務(wù)人所欠的全部利息,將利率從9%降低至5%,并將債務(wù)到期日延至2019年12月31日,利息按年支付。甲公司己對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了40000元壞賬準(zhǔn)備。要求:根據(jù)上述資料,做出甲公司的相關(guān)賬務(wù)處理。
甲公司2017年12月31日應(yīng)收乙公司賬款的賬面余額為327000元,其中27000元為累計(jì)未付的利息,票面利率9%。乙公司由于連年虧損,現(xiàn)金流量不足,不能償付應(yīng)于2017年12月31日前支付的應(yīng)付賬款。經(jīng)協(xié)商,于2017年末進(jìn)行債務(wù)重組。甲公司同意將債務(wù)本金減至250000元,免去債務(wù)人所欠的全部利息,將利率從9%降低至5%,并將債務(wù)到期日延至2019年12月31日,利息按年支付。甲公司己對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了40000元壞賬準(zhǔn)備。要求:根據(jù)上述資料,做出甲公司的相關(guān)賬務(wù)處理。
甲公司2017年12月31日應(yīng)收乙公司賬款的賬面余額為327000元,其中27000元為累計(jì)未付的利息,票面利率9%。乙公司由于連年虧損,現(xiàn)金流量不足,不能償付應(yīng)于2017年12月31日前支付的應(yīng)付賬款。經(jīng)協(xié)商,于2017年末進(jìn)行債務(wù)重組。甲公司同意將債務(wù)本金減至250000元,免去債務(wù)人所欠的全部利息,將利率從9%降低至5%,并將債務(wù)到期日延至2019年12月31日,利息按年支付。甲公司己對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了40000元壞賬準(zhǔn)備。要求:根據(jù)上述資料,做出甲公司的相關(guān)賬務(wù)處理。
.甲公司2017年12月31日應(yīng)收乙公司賬款的賬面余額為327000元,其中27000元為累計(jì)未付的利息,票面利率9%。乙公司由于連年虧損,現(xiàn)金流量不足,不能償付應(yīng)于2017年12月31日前支付的應(yīng)付賬款。經(jīng)協(xié)商,于2017年末進(jìn)行債務(wù)重組。甲公司同意將債務(wù)本金減至250000元,免去債務(wù)人所欠的全部利息,將利率從9%降低至5%,并將債務(wù)到期日延至2019年12月31日,利息按年支付。甲公司己對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提了40000元壞賬準(zhǔn)備。要求:根據(jù)上述資料,做出甲公司的相關(guān)賬務(wù)處理。
老師下午好!2024年12月成立的公司,沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),2025年用做企業(yè)匯算清繳嗎?
老師五金倉(cāng)的護(hù)欄8000多,到哪個(gè)科目啊?
老師,做材料盤(pán)盈,可以做借原材料 。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師,參加廣交會(huì)發(fā)生的費(fèi)用支出是不是要計(jì)入廣宣費(fèi)
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司開(kāi)差額票應(yīng)該怎么入賬
員工生育津貼收到了,是全額轉(zhuǎn)給員工嗎?還是按照比例給員工
老師匯算清繳時(shí),銀行的手續(xù)費(fèi)填利息收支那一欄嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司在2020年在建行開(kāi)了一個(gè)政府采購(gòu)平臺(tái)的保證金賬戶(hù),當(dāng)時(shí)由法人個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)了錢(qián)進(jìn)這個(gè)保證金賬戶(hù),但這個(gè)賬戶(hù)當(dāng)時(shí)并沒(méi)有告知代理記賬公司,所以我們的記賬憑證上是沒(méi)有這個(gè)賬戶(hù)的,也沒(méi)有這筆錢(qián),但這個(gè)月我們把這個(gè)保證金賬戶(hù)注銷(xiāo)了,那筆保證金打進(jìn)我們的基本賬戶(hù)了,等于是我們盤(pán)存多出來(lái)一個(gè)銀行賬戶(hù),然后這個(gè)銀行賬戶(hù)里的錢(qián)又打進(jìn)基本戶(hù)了,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么做賬,剛剛有個(gè)答疑老師告訴我: 借:銀行存款—保證金賬戶(hù) 貸:其他應(yīng)收款 借:銀行存款—基本賬戶(hù) 貸:銀行存款—保證金賬戶(hù) 但我突然發(fā)現(xiàn),那我其他應(yīng)收款貸方還掛著一筆賬,沒(méi)銷(xiāo)呀,我應(yīng)該怎么辦
紅字發(fā)票填錯(cuò)數(shù)量了怎么辦?沖多了
老師,如果紅沖了發(fā)票,會(huì)對(duì)我們的賬造成什么影響呢?