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2022-03-11 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-11 14:17

同學你好,應繳納的增值稅=20000/(1加3%)*3%減280

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快賬用戶3180 追問 2022-03-11 14:20

老師,按小規(guī)模不優(yōu)惠增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-11 14:21

同學你好,季度銷售額不超過45萬,普票是免稅的,專票是交稅的

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快賬用戶3180 追問 2022-03-11 14:24

對的,老師,明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-11 14:29

不客氣的,祝您 學習愉快 ;

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快賬用戶3180 追問 2022-03-11 14:32

現(xiàn)在開專票是3%減按1%哈?

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齊紅老師 解答 2022-03-11 14:33

同學你好,是的,實務工作中是按1%開票;

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快賬用戶3180 追問 2022-03-11 14:34

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-11 14:35

不客氣的,祝您 學習愉快 ;

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同學你好,應繳納的增值稅=20000/(1加3%)*3%減280
2022-03-11
2017年營業(yè)利潤的計算是 3270000-2800000+29000-17000-50000-90000-77000-15000-14000+35000-10000=261000
2021-12-12
同學,你好,現(xiàn)在為你解答
2021-10-28
你好? 折舊=(200-200*10%)/5=36 各年的現(xiàn)金流量依次為 NCF0=-200-60=-260 NCF1=(80-20)*0.8%2B36*0.2=55.2 NCF5=55.2%2B30-(30-200*10%)*0.2%2B60=143.2
2022-06-26
你好 題目截全看一下
2021-03-17
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