今年1月產生的費用就不能預估到去年12月
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結轉成本需要做嘛?還是等到時候發票到了再做進去,不用暫估了。因為這個月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會計調整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師,我們學校1月份產生的費用,我能把預估做到12月份么。因為審計局查賬是查去年2個學期的,但是只看一年的賬
老師您好,現在遇到個棘手的問題。稅局要查賬,要我們拿賬簿憑證過去給他看,從2020年9月到2022年6月份的賬。可是老板一直沒有把賬拿回來,以前一直是給代賬公司做賬,做到2021年6月份的賬,一直沒拿賬回來,我也沒沒接著做。就算現在拿回來,只有兩天的時間,我也沒辦法把一年多的賬補起來。那我應該拿什么資料去給稅管員看呢?怎么應對這次稅局的查賬呢?
老師,我們公司申報個稅時,報稅期是1月份,我們申報用的工資表是12月的,這樣就延遲一個月,我統計報稅金額也只能按照22年2月1日申報到23年1月份統計才能跟賬上金額核對一致,我這樣可行?
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規模公司的一張購買鍋具的發票,要是做分錄是借銷售費用 貸現金,但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發票字樣,這個得怎么處理?因為我去年不知道有這張發票,也沒有計提,當我看見這個備注后就把財務軟件反結轉到去年12月份,做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提,22年所得匯算也不用調增這樣可以嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求