你好? 賬上不用調(diào)整了??更改了2020年匯算清繳交稅就行?
這是去年2020年的發(fā)票,但是去年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在這張發(fā)票還需要計(jì)入2021年的費(fèi)用嗎?如果入賬,是沖減2020年的所得稅?還是沖減2021年的所得稅?馬上進(jìn)行2020年度的匯算清繳所得稅時(shí)要不要納稅調(diào)整這筆金額
老師好,2020年賬面上虛增了10萬 現(xiàn)在已經(jīng)更改了2020年匯算清繳 那么賬上還要做調(diào)整嗎 是否需要沖減這10萬
老師,去年利潤80,做錯(cuò)了一筆費(fèi)用,少做了10萬利潤,然后匯算清繳調(diào)增10萬利潤,那我去年的80利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,需要改賬嗎
老師 我想問關(guān)于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進(jìn)來了。是不是在做匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增這10萬,然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
哦 就是這虛增的成本不用管了 也不用紅沖了 對吧
你好 對的 賬上不用調(diào)整了 因?yàn)槎惿险{(diào)整了交稅了?
比如之前 是借 管理費(fèi)用 貸 現(xiàn)金 現(xiàn)在要把這筆跨年的管理費(fèi)用賬上調(diào)整 應(yīng)該怎么分錄
你好 不寫調(diào)整分錄? 是寫交所得稅的分錄 就行了 沒有其他的? 借以前年度損益 調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行?
不是 我的意思 是比如 這筆虛增成本的還沒被發(fā)現(xiàn) 怎么自行調(diào)整過來 之前 是借 管理費(fèi)用 貸 現(xiàn)金 還沒到匯繳的時(shí)候 但是跨年了 借 以前年度損益調(diào)整 貸 管理費(fèi)用 ?
。借現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整。