你好 做不了21年的費用 可以做到20年的費用 借利潤分配貸銀行存款
是這樣的老師,我想問您一下,年終匯算清繳,如果去年少記提兩筆所屬2019年,但2020年才付款的兩筆費用,現(xiàn)在申報時,我對應納稅所得額進行調(diào)減,那我還需要對已經(jīng)申報的2019年資產(chǎn)負債表及利潤表進行申報更正嗎,還是只在2020年進行賬務處理就行了?
這是去年2020年的發(fā)票,但是去年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在這張發(fā)票還需要計入2021年的費用嗎?如果入賬,是沖減2020年的所得稅?還是沖減2021年的所得稅?
這是去年2020年的發(fā)票,但是去年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在這張發(fā)票還需要計入2021年的費用嗎?如果入賬,是沖減2020年的所得稅?還是沖減2021年的所得稅?馬上進行2020年度的匯算清繳所得稅時要不要納稅調(diào)整這筆金額
如果2020年有一張普票沒有入賬,現(xiàn)在2021年才收到,應該如何做會計分錄?計入哪個年度的費用?沖減哪個年度的所得稅?如果計入以前年度損益調(diào)整,是不是需要更改2020年申報的財務報表?
滯納金的納稅調(diào)增 在稅款所屬期 還是繳款年度呢? 比如 2020年企業(yè)所得稅在2021年11月( 也就是過了2021.5.31的所得稅匯算清繳)發(fā)現(xiàn)需要調(diào)增費用, 然后需要補繳納所得稅和滯納金, 那么這個產(chǎn)生的滯納金 需要回到2020年的納稅調(diào)增項目明細表進行調(diào)增?還是直接在2021年的納稅調(diào)增項目明細表進行調(diào)整呢? 謝謝
籌建期間的公司,去年2024年8月成立的,目前還沒有營收,2024的匯算清繳,成本費用這些需要調(diào)整嗎?
你好老師去年打款,今年開票可以嗎
老師好,給公司轉(zhuǎn)錢,一般金額達到多大必須要有合同呢
老師噴繪制作開票屬于什么
老師 老板說要發(fā)五一的節(jié)費 問我是要在發(fā)工資的時候一起發(fā)還是五一假期給大家發(fā)好一些 我想問一下您怎么發(fā)比較好
您好,老師匯算清繳中 折舊那個表第三、四、五行與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的器具和飛機、火車、輪船外的工具、電子設備各怎么填寫呢?
2024年的年報是不是就報,2024年的12月的財報,一樣的數(shù)據(jù),兩者有什么區(qū)別嗎?
老師你好,分公司注銷了有未分配利潤,轉(zhuǎn)入總公司,總公司要怎么做分錄
老師 我想問下制造業(yè)每個月怎么可以算清楚利潤呢 很多材料都是幾個訂單一起共用的 應收有很多沒收回 應付也有很多沒付的 倉庫包括在產(chǎn)品都沒有統(tǒng)計 實在不知道該怎么算利潤了
老師,公司固定資產(chǎn)怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現(xiàn)在我們就是一張發(fā)票,導出來的清單也看不到數(shù)量這些。
不計入費用?這樣子怎么沖減2020年的所得稅呢?
匯算清二零年匯算清繳的時候,調(diào)增你的管理費用就可以納稅調(diào)整明細表扣除項目其他里面。