你好,是的,是這樣處理的?
老師:請(qǐng)問一下,現(xiàn)在已做錯(cuò)分錄,1、計(jì)提時(shí)多計(jì)提成了庫存商品80、應(yīng)付賬款80; 2、付款時(shí)應(yīng)付賬款未做營業(yè)外支出--稅費(fèi)80轉(zhuǎn)出; 3、在保持庫存商品1000元不變的情況下,如何調(diào)分錄?(目前庫存商品少80、銀行存款又多付80、應(yīng)付賬款多計(jì)80)" 現(xiàn)做的分錄:(1)計(jì)提:借庫存商品10800,貸:應(yīng)付賬款1080(含稅費(fèi)80,是給供應(yīng)商開票的稅點(diǎn),不計(jì)增值稅里面) (2)付款:借應(yīng)付賬款1080、貸銀行存款1080 (3)銷售:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 借主營業(yè)務(wù)成本1000 貸庫存商品1000 (4)多付稅費(fèi) 借營業(yè)外支出--稅費(fèi)80、貸銀行存款80
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師,請(qǐng)問1、做憑證的時(shí)候,日期我可以實(shí)際做賬那天的日期嗎?摘要里面寫幾號(hào)然后加上事項(xiàng),比如10.21采購,10.22付款這樣?2、做憑證的時(shí)候一張憑證里面可以寫上比如:采購入庫:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 再寫借:應(yīng)付賬款:貸:銀行存款,這樣可以嗎?
老師,我采購了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
老師,采購的商品2月入庫,3月付款。2月分錄做借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款。然后是不是附上采購單?等3月付款的時(shí)候,分錄做借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后附上銀行轉(zhuǎn)賬單和封面支出憑證,對(duì)吧?
老師,請(qǐng)問我這個(gè)月季報(bào)報(bào)過了,但是24年的年報(bào)還沒報(bào),24年有虧損,怎么辦
老師 小微企業(yè)年度匯算清繳報(bào)哪幾張表
清理往來款,有些應(yīng)收應(yīng)付(其他應(yīng)收應(yīng)付)處理不了的,如何操作呢?憑證如何記賬呢?
15號(hào)筆記下載不了,怎么下載
員工離職一次性的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金入什么科目呢?
老師報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表不用填現(xiàn)金流量表也可以是吧
題138,成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的后期追溯調(diào)整我不會(huì),請(qǐng)老師幫忙
老師 請(qǐng)教個(gè)問題 我給別的公司租的集裝箱 他給我損壞了一個(gè) 合同上寫按重置價(jià)格賠償 那我賬務(wù)上怎么處理?先做報(bào)廢 入營業(yè)外支出 假如我的損失是10000元 那按合同他給我賠10000元 我在做營業(yè)外收入?
想請(qǐng)問一下,公司租賃進(jìn)來的房子,又轉(zhuǎn)租出去,這個(gè)是開什么發(fā)票呢?
老師,個(gè)體戶好久沒用了,可以拿來開普票嗎