借其他應付款 貸,以前年度損益調整50萬, 借以前年度損益調整 貸利潤,分配未分配利潤 匯算清繳需要調整。
20年以前,會計預提的業務提成,當時做的分錄是 借:主營成本 。。 貸:其他應付款。。。 我現在要不要給他沖掉?如果沖走以前年度損益,還是怎么操作
老師 之前會計做的暫估 主營業務成本50萬 應付職工薪酬50萬 是去年12月的 我現在拿一部分工資沖30萬,分錄怎么寫
怎么沖銷這個預提分錄,沖銷的分錄怎么做:上年12月份以前的會計做了一個預提成本,借:主營業務成本 50萬 貸:其他應付款-預計負債 50萬
4月份收到去年預提成本的發票,去年預提了30萬,但只收到20萬,現在要怎么做分錄?小規模納稅人,去年的分錄是:借:主營業務成本 30貸:應付賬款-預計負債 30
4月沒有收到成本票 付款是做錯分錄 借主營業務成本貸銀行存款,然后6月收到發票又做成了 借主營業務成本 貸預付賬款,以為四月已經計提了預付其實沒有,現在10.28發現,怎么才能沖掉多記的成本,把預付加進去,怎么做分錄
如何變更法人?怎么操作呢?四川省成都市地區可以線上辦理嗎?
會計到到期末了需要計提什么東西,需要結轉什么東西?
個人卡付款,開專票,每次開票金額5000左右,請問這種情況怎么辦
為什么我發票提額上傳的合同在已上傳中看不到
老師,法人有一兩個月的公戶收入,自己轉到自己私人卡上了,一個1000一個400,法人備注的是工資,我那個月申報的工資數是2560,請問這個我要怎么做賬
老師,中標通知書發出后7個月才簽合同,違背了那一條
老師,公戶進一筆1分錢,顯示財付通認證進賬,貸方應記什么科目
簡述審計風險模型,謝謝老師
整個工廠打包出售沒有走公賬,沒開發票該怎么辦
老師,現在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個月還能干嗎?
這樣調整不是要交稅?本來就是要不交那么多稅的,后面拿成本回來沖不可以嗎?我就想知道用成本票怎么沖的
你好,你有其他的發票抵扣嗎?沒有的話需要調增,如果調增有盈利的需要交稅。
有的其他抵扣的,就是抵扣時,我不知道怎么做分錄沖銷之前的分錄
就是我一月份收入30萬,我抵扣了25萬,但是前面那個會計做的那筆分錄怎么沖,我是不是每個月要抵扣超過收入才沖掉的,然后這個分錄怎么寫
你好。紅沖的我已經給你做了,全部紅沖的上面是。