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怎么沖銷這個預提分錄,沖銷的分錄怎么做:上年12月份以前的會計做了一個預提成本,借:主營業務成本 50萬 貸:其他應付款-預計負債 50萬

2022-03-10 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-10 14:36

借其他應付款 貸,以前年度損益調整50萬, 借以前年度損益調整 貸利潤,分配未分配利潤 匯算清繳需要調整。

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快賬用戶8428 追問 2022-03-10 14:50

這樣調整不是要交稅?本來就是要不交那么多稅的,后面拿成本回來沖不可以嗎?我就想知道用成本票怎么沖的

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齊紅老師 解答 2022-03-10 14:53

你好,你有其他的發票抵扣嗎?沒有的話需要調增,如果調增有盈利的需要交稅。

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快賬用戶8428 追問 2022-03-10 14:55

有的其他抵扣的,就是抵扣時,我不知道怎么做分錄沖銷之前的分錄

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快賬用戶8428 追問 2022-03-10 14:59

就是我一月份收入30萬,我抵扣了25萬,但是前面那個會計做的那筆分錄怎么沖,我是不是每個月要抵扣超過收入才沖掉的,然后這個分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-03-10 15:01

你好。紅沖的我已經給你做了,全部紅沖的上面是。

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相關問題討論
借其他應付款 貸,以前年度損益調整50萬, 借以前年度損益調整 貸利潤,分配未分配利潤 匯算清繳需要調整。
2022-03-10
要沖回上個月的預提成本費用分錄,你需要做相反的會計分錄。即,借其他應付款A,貸主營業務成本。這樣就能沖回之前的記錄了。
2024-08-30
您好,1借以前年度損益調整-10貸其他應付款-10,發票金額,借以前年度損益調整,應交稅費應交增值稅,貸其他應付款10
2022-04-18
你好,直接做相反分錄
2021-04-29
你好,實際業務就是20萬,你多暫估了是嗎?現在借應付賬款貸利潤分配
2022-05-27
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