你好!不可以。除非是專票
老師,請問:出差產(chǎn)生的機(jī)票費(fèi)--開的電子普通發(fā)票(貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱欄是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品),可不可以抵扣?行程單可以作為抵扣依據(jù)嗎?
員工出差讓旅行社代買機(jī)票,服務(wù)名稱欄填寫的是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款 可以抵扣不
老師,我是旅行社的,旅行社營業(yè)范圍是沒有見寫有經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的,請問我是否可以開發(fā)票:機(jī)票、機(jī)票代訂、機(jī)票代訂服務(wù)費(fèi)? 另外旅行社發(fā)票我是否能開:綜合服務(wù)費(fèi)?活動費(fèi)?
請問,員工差旅費(fèi)飛機(jī)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎。收到的是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款,6個點(diǎn)的普票
老師,員工外出培訓(xùn)訂的機(jī)票是在旅游公司代訂的,開的發(fā)票名稱是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票款的電子普票,不是旅客運(yùn)輸服務(wù)的電子普票,請問可以用來計(jì)算抵扣增值稅嗎?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那這種旅行社還可以開電子行程單嗎
你好!不行,這個不是旅行社開的
好的 謝謝
你好!不用客氣的了