同學(xué),你好 你需要看之前欠款5萬(wàn),做的什么科目
老師你好,我想問(wèn)一下外貿(mào)企業(yè)的美元賬戶收匯和結(jié)匯如何做賬,這個(gè)月月初匯率為6.7050,實(shí)際結(jié)匯匯率為6.61,比如我這個(gè)月收匯收了30萬(wàn)美金,可結(jié)匯只結(jié)了5萬(wàn)美金,那么我入賬的時(shí)候該用多少匯率來(lái)入賬,現(xiàn)在理解做的分錄為 收匯:借:銀行存款(美元賬戶) 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)匯:借:銀行存款(人民幣賬戶) 匯兌損益 貸:銀行存款 (美元賬戶) 那么美元賬戶的匯損是調(diào)整了,那么應(yīng)收賬款那部分的呢,原本也只是按照月初匯率來(lái)進(jìn)行入賬的,這部分不用調(diào)整嗎,該如何調(diào)整呢?請(qǐng)老師解答。謝謝。
老師好,公司向銀行貸款,但銀行要求買一份理財(cái)5萬(wàn)元,到期后還公司4萬(wàn)元,剩下的一萬(wàn)元是給了銀行的,所以這1萬(wàn)元不知道怎么做賬了? 1.付銀行款:借:其他應(yīng)收款 5。 貸:銀行存款 5 2.回收款:借:銀行存款 4。 貸:其他應(yīng)收款4
各位老師,早上好,銀行公戶收回欠款5萬(wàn)元,可以我在系統(tǒng)做賬的時(shí)候,借銀行5萬(wàn),貸應(yīng)收5萬(wàn),應(yīng)收出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這個(gè)是怎么回事,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)各位老師解析一下,謝謝
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬(wàn),當(dāng)時(shí)公司賬面上沒(méi)有錢,老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元,前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-房租 21萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 21萬(wàn) 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元,4萬(wàn)元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 5萬(wàn) 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢?是借:其他應(yīng)付款-老板 4萬(wàn) 貸:銀行存款 4萬(wàn),對(duì)不對(duì)啊?
老師好,比如我公司收到10萬(wàn)元,其中5萬(wàn)元確認(rèn)收入,計(jì)入應(yīng)收賬款,另外5萬(wàn)元是客戶多付過(guò)來(lái)的當(dāng)成應(yīng)收,然后下次客戶就會(huì)少付一部分款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄我要怎么做可以借:銀行存款100000貸預(yù)收賬款5萬(wàn),貸應(yīng)收賬款5萬(wàn)嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi),是在匯算清繳的時(shí)候調(diào),還是說(shuō)平時(shí)在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候就要調(diào)成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現(xiàn)金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預(yù)收賬款(待清算)開(kāi)發(fā)票再做,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
老師,月底我計(jì)提4月的工資,這個(gè)數(shù)從哪來(lái)
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認(rèn)收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進(jìn)老板私戶了不確認(rèn)收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個(gè)需要走稅費(fèi)及附加
什么情況下收到對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票借記在建工程
小規(guī)模還是季度不超三十萬(wàn)免增值稅么
老師,請(qǐng)問(wèn)每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現(xiàn)在賬本調(diào)整過(guò)來(lái)了,現(xiàn)在我是需要回去更改第四季度企稅報(bào)表還是等匯算清繳調(diào)整?匯算清繳調(diào)成本可以嗎?
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開(kāi)發(fā)票有的不開(kāi)發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開(kāi)發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
前會(huì)計(jì)走了,我才接手的,賬亂的,我也不知道,問(wèn)他,他更不知道,那么老師,這個(gè)賬務(wù)現(xiàn)在怎么做處理呢,銀行實(shí)實(shí)的已經(jīng)收回了欠款
同學(xué),你好 你需要把之前的賬理一下,不然不好做進(jìn)去
老師,前會(huì)計(jì)我問(wèn)了,也是不知道 這個(gè)公司有名稱的,我輸入了之后,也顯示是應(yīng)收賬款下面呢,但是做收款的時(shí)候,應(yīng)收出現(xiàn)了負(fù)數(shù),代表著,我們多收了客戶的錢,但是實(shí)際不是的
同學(xué),你好 那你看應(yīng)收賬款下面這個(gè)客戶的余額是多少
老師你好,顯示的是-50000,為個(gè)肯定是不對(duì)的
同學(xué),你好 那就說(shuō)明之前的分錄不是做到應(yīng)收賬款里面的
是的,老師,現(xiàn)在是款實(shí)實(shí)在在的打到銀行了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)老師解析一下,行嗎,謝謝老師
同學(xué),你好 最好的方式是找到之前的分錄,如果找不到,可以先放在應(yīng)收賬款,然后再找,如果最高還是找不到,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入