稅是在應(yīng)交稅費(fèi)列負(fù)數(shù)填列-66380.53
老師好,請(qǐng)問一下固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表的填列,固定資產(chǎn)清理期末余額,不管是在借方還是貸方,都是加進(jìn)固定資產(chǎn)里對(duì)嗎?
有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,做賬時(shí)記做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,填列資產(chǎn)負(fù)債表是不是就是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問不在資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)交稅費(fèi)”下列式的是哪個(gè)科目呢?
老師,請(qǐng)問一下做資產(chǎn)負(fù)債表,入固定資產(chǎn)的數(shù)是510619.47,稅:66380.53元,稅是不是在應(yīng)交稅費(fèi)列負(fù)數(shù)填列-66380.53
老師 您好 如果應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額,在資產(chǎn)負(fù)債表中如何填列 是填應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),還是填在一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
好的,謝謝老師,還有一個(gè)問題老師,去年一年公賬上的錢有0.23的利息,貸方是填 哪個(gè)科目呢
老師,貸方是財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息是吧。那資產(chǎn)負(fù)債表里面填列,貨幣資金有0.23,負(fù)債所有者權(quán)益那邊填 哪里。
依描述,填未分配利潤
好的,老師,我也剛想到這里了,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!