你好,之前什么原因多繳納啦?
請問老師,公司新注冊下來了,現在有出口退稅業務,請問后續怎么辦理,辦理的流程可以告知嗎?
老師你好!請問一下,我們企業是管理有限公司,去年公司的辦公用品和叉車起重機被折舊處理給現在接手的新單位(管理公司),現在對方要求我們開具相應的發票?請問可以開具嗎?之前公司的發票全部計入的成本費用,沒有計入固定資產項目。如果可以開具可以開具什么項目名稱呢?可以開具具體的叉車起重機等名稱嗎?謝謝老師!
2014至2019年公司工資稅收可以現在辦理退稅,在手機上可以辦理嗎,具體流程是怎樣的!
新注冊了10個月的小規模納稅人,沒有發生過收入,賬上有固定資產和其他應付款,現在想辦理注銷,可以直接辦理注銷嗎?要走什么樣的流程?
你好,老師,現在老板手機個稅提示可退稅738.58未申報,通過個稅app或自然人電子稅務局辦理,我現在在哪里退個稅是手機個稅app還是公司的電子稅務局操作退款,具體怎么操作
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
會在這之前不做匯算清交,只有在年12萬以上的才做。
您好,我想了解一下工資形式正常扣稅,可以辦理退稅嗎!
你好不可以的。 申報的沒有錯誤不可以退稅。
要修改的話,企業也應該在自然人電子稅務局里面。
哦(?◇?)好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快