同學,你好,你申報所得稅是多少,扣款應該是一樣的數據 ,另外你計提和實際有差,直接做工資表計提個稅的時候 ,下月多計提就行了,憑證出來就直接平了
您好老師,一個問題不明白了,7月份工資的時候有一個員工的個人所得稅超出了150元,8月5日報7月份個人所得稅的時候銀行存款扣除150元,不知道7月做賬是工資計提和發放工資怎么分錄,然后8月工資計提和發放工資怎么分錄
個人所得稅多扣了150元,我正常個稅申報里是正確的,但是扣款銀行扣款多,扣了150元,這個分錄要怎么做?另外,還少計提了2.5元,相當于就少計提了一個人的要怎么補計提?我是個說沒有單獨集體,都是發放工資的時候做貸方,其他應付款代扣代繳個人所得稅
2月的個稅申報了,一直沒繳,8月才繳,里邊有1塊多的滯納金,但是銀行扣款的時候是一筆扣的,扣款的時候又發完工資了,所以當月個稅就沒有扣個人的,只能下月補扣個人的了,這應該是幾筆分錄呀,分錄怎么做,謝謝
10月計提個稅時多扣了一個員工的個稅,11月又給她補多了2毛錢,這樣怎么做賬?發放工資時我們是借應付職工薪酬,貸其他應付款-代扣代繳個人所得稅,現在賬上就是其他應付款多了這兩毛錢的借方余額
老師好,發現以前年度計提工資分錄是借:銷售費用 管理費用 其他應付款-代扣代繳個人所得稅 貸 應付職工薪酬。1、請問個稅是不是不存在計提,發放工資的時候直接扣除個人應該繳納的個稅部分?2、按照上筆計提分錄在發放工資的時候又貸了 其他應付款-代扣代繳個人所得稅 這樣就導致其他應付款-代扣代繳個人所得稅沖平了。可是下月繳納個稅的時候又借 其他應付款-個人所得稅代扣代繳。以至于這個科目產生了借方余額,該怎么把這個余額處理掉呢?謝謝
老師,那選擇簡易計稅了取得專票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務平臺把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進項稅額轉出了
老師您好,我們是電梯銷售、安裝公司,請問老舊電梯更換的業務,回收客戶處置的舊電梯之后該怎么處理?客戶開了電梯的發票
社保部門撥付男職工護理假津貼怎么做帳?
老師,有個員工扣了3月她的社保的錢,但沒給她買3月的社保,4月要怎么弄?
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
跨年度退貨的詳細賬務處理,賬套里沒有以前年度損益調整科目
2024年有一項營業外支出是逾期繳稅滯納金,填寫企業所得稅匯算清繳【一般企業成本支出明細表】里,是填在“罰沒支出”還是“其他”里
取得的500也不能抵扣啊
老師電梯的發票預付款怎么做賬
公司報廢的包裝物需要做進項稅額轉出嗎?
已經交的個稅是:504.92,實際扣了工資:352.38,少扣152.54, 2.54,是少計提的,150是,其中有一個人抵扣5000的系統,沒有那個,估計這個是多扣的150
如你計提了100 ,交了80那多計提20 下個約工資應該計提200,你直接計提180九可以了 你交是200 所以總結,兩個約計提100+200-20=280 交款20+200=280 這樣兩個數據平的,你做出來憑證也是評的
我的意思是申報的時候是對的,然后他扣稅的時候多扣了150元,這個憑證我要怎么做?
這個錢估計到時候要退回來的,就是屬于多扣的嘛
借應交稅費,貸銀行存款,這時候你應交稅費借方少減了150,下次計提少150就平了
那意思是我只要把這兩個科目作品就可以了,不用去糾結這個150放在哪個科目是吧?
同學你好,理解對的