你好,你這里不屬于,研發指的是自行研發科研類
你好老師,我公司是商貿公司,委托其它公司幫忙研發一種食堂管理軟件,后面我們賣出去。請問這種產生的費用 我們可以加計扣除嗎?
老師,你好,我想問下只有購進的免稅農產品才可以1%加計扣除進項稅額嗎?我公司是木材加工廠,購進的9%稅率的面粉,用于生產加工,可以按照1%加計扣除進項稅額嗎?
你好老師,請問下關于研發加計扣除,因為我們公司有進口原材料,加工生產再出口,而我們公司是加工生產食品,是一種研發工藝技術,這種情況可以加計扣除嗎
老師我又來了,不好意思,因為我們要申請高新技術企業,對研發費用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發部門發生的一切費用(不管是否可以加計扣除)都進研發支出。有一個問題之前的老師說不可加計扣除的業務交際費、辦公費等但又是研發部發生的,直接計管理費用--業務交際費就可以了,我想確認這種研發部門發生的不可加計扣除的業務交際費到底是計管理費用--業務交際費,還是計入管理費用--研發支出--業務交際費啊
高新技術企業認定的研發費用可以加計扣除的:1.設計費用是指為新產品和新工藝進行構思、開發和制造, 進行工序、技術規范、規程制定、操作特性方面的設計等發生的費用。包括為獲得創新性、創意性、突破性產品進 行的創意設計活動發生的相關費用。 請問:從其他無關聯公司購買的設計支付的設計費用,獲得相應正式發票的,該設計用于研發項目,這種情況可以記賬到“研發支出——費用化支出——設計費 ——**項目”這個科目進行加計扣除嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
研發新工藝,新設備,新產品不屬于嗎
【研發費用稅前加計扣除新政指引】http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5164426/content.html 你看這里說明