你好;? ? 你只有進項稅轉出 ;有進項稅和銷項稅嗎 ? 這樣好判斷結轉分錄? ?
請問進項稅額轉出只在申報表上做了沒在賬上做,引致賬上金額和申報表金額不一致,這個該如何處理?
如果2018年進項轉出賬已做,稅務申報表上未轉出,那么現在申報表補做進項轉出,需要賬務處理嗎,有待認證余額
本月增值稅進項稅額22081元,銷項稅額20938元,月底結轉增值稅如何做賬務處理呢?
老師,公司被稅務局要求把前期購進的柴油作進項稅轉出處理,并且要在本月的所得稅申報中調增。想問下,在本月的季度申報表中如何調增?導致的賬表不一致如何處理?
老師申報表中有進項稅額轉出,在本月結轉稅金時如何做賬務處理
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
有進項稅額,沒有銷項稅額
?你好;? 那你就做賬 :? ? 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 ? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
帳上之前的票沒有做進項稅額轉出,我該如何處理
你好;? ? ? 沒有發生進項稅轉出 嗎? ?還是說你沒有做結轉??
之前要做進項稅額轉出的票,沒有做進項稅額轉出
?你好 ;? ? ?那你先去做進項稅轉出 ; 之前是好久的業務? 你知道不; 跨年了沒有? ?
沒有,可以在當月改,但我不知道那些票是要做進項稅額轉出的,賬務應該如何處理
?你好;? ? 那你就得先去判斷下到底哪些要轉出才行的? ;? 你都不知道業務沒法判斷哦? ?
基本上是福利費與個人消費
?你好 ;? 福利費 如果抵扣了就得轉出。 個人消費也得轉出;? 去把發票理出來? ??
發票有些多,不好找相應的發票,老師你可以把有發票的賬務處理,還有找不到發票的賬務處理,這兩種情況的賬務處理都跟我說一下嗎?
?你好;? ? 先去找發票哦 。 因為不確定具體業務 我也沒法判斷科目的? ?
比如一個是管理費用,另一個是購入庫存商品類的,分別如何處理,給我說一下
?你好; 比如 借管理費用貸進項稅轉出? ; 借庫存商品貸進項稅轉出 ;這個是當年的才這樣做 ; 然后去做進項稅轉出? ?結轉分錄? ?
比如之前的分錄:借:管理費用 ,應交稅費-待認證抵扣 貸:庫存現金。進項調整時改為:借:管理費用,庫存現金 貸:應交稅費-待認證抵扣,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
?你好;? ? ? ?你 要認證了 就得做 進項稅哈。 不是待抵扣進項是的??
認證了要做進項稅額這個我知道的,除了這個問題,我的那個調整做法是對的嗎?
?你好 ;? ?不是你這個做的哦 。 分錄不對? ; 按我上面寫的處理??