借其他應付款 貸、銀行存款 退回來,借銀行存款 貸其他應付款。
老師,付稅控服務費的時候借管理費用,貸銀行存款,付款時賬號錯誤了,退回來的時候分錄怎么做?
老師,其他應付款30090元,付款時賬號錯誤銀行退回了,退回的會計分錄怎么寫
老師,銀行付款2250但賬號錯了又退回來,怎么做分錄
請問老師,因繳納公積金時沒備注繳款登記號被退回,會計分錄怎么寫?支付時 借:管理費用——住房公積金 其他應收款——代扣公積金 貸:銀行存款 退回的會計分錄應該怎么寫呢?
老師,付款時賬號或名稱錯誤,當月內付出、退回怎么做分錄
支付購買辦公室的防盜安全門入管理費用-辦公費合適嗎?
有一個辦公費3000未取得發票只有收據是不是做賬照樣做?借辦公費 只是匯算清繳調減辦公費3000
去年12月多計提了幾分錢的工資,影響匯算清繳嗎,怎么辦
剛入職一家制造業,這家公司之前都是兼職會計在做,公司也未買財務軟件,兼職會計用自己的財務軟件做賬的,剛入職應該怎么接手
你好老師,我公司用貨幣5000萬投資了一個公司,占50的股權,怎么做合并,麻煩老師詳細說下。我們有控制權
老師工資發到手5000,社保和公積金都企業承擔,怎么做賬和報工資收入
老師,您好,公司3月底開通了支付寶賬戶,收付款共功能,支付寶里的賬目可以放在4月份里做嗎?
老師 請問3月給員工買的社保 但是實際工資是4月發3月的。電子稅務局社保申報4月申報了3月的社保。但是個稅系統申報所屬期3月是零申報還是照4月工資表申報呢?
老師,我自己公司交社保,公司和個人部分都是我自己交,法人打款到公司,在扣社保
個體戶在繳經營所得是,個人在繳的養老保險可以扣除嗎
其他應付款金額用不用寫紅字啊
你好,不用的,做相反的就可以。
退回時其他應付款用不用寫負數
好不需要的,他不是損益類的科目,往來科目直接做相反的就可以的。