不可以的哈,沒有那個規定的
老師你好,我們是現代服務行業,我們是一般納稅人,我們的進項可以按照10%加計扣除?是不是只有專票可以加計扣除,我們的火車票的進項可以加計扣除嗎?
老師,你好,我們是木材加工廠,購進的尿素,進項稅額可以按照1%稅額加計扣除嗎?
老師,你好,我想問下只有購進的免稅農產品才可以1%加計扣除進項稅額嗎?我公司是木材加工廠,購進的9%稅率的面粉,用于生產加工,可以按照1%加計扣除進項稅額嗎?
老師,你好,我們是 外貿企業,自購了原材料委托給加工廠加工,現在加工廠給我們開的是加工票,。我們退不了稅做免稅。是不是只需要把我們購進原材料的那一部份進項稅轉出就可以呢?加工票的進項稅額需不需要轉出呢?
請問木材加工企業可以加計扣除1%進項稅額嗎依據是什么
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
尿素不是屬于農產品嗎?那購進的面粉可以1%加計扣除嗎?
都不行的哈,購進的免稅農產品才可以