同學, 你們有做出口免稅備案嗎? 稅務局可以查。 如果符合要求,去年買的設備今年出口可以退稅,期限是次年4-30之前。
老師我們是進出口退稅的,去年取的增值稅專用發票,進項稅額是可以退的,但是因為發票有問題,現在退換對方想重新開,但是對方說他們今年變成小規模了,沒法開專票了,這個開普票我們還能退稅嗎?
請教問題,19年的底成立的公司,今年剛開始開展出口業務對公銀行已經有幾筆結匯款了,問題1. 現在客戶要開銷項票,是不是前期還要先去稅務局大廳做出口退稅備案?然后才能開銷項發票,再走退稅流程
老師,有幾個問題:1、怎么知道我們公司是不是出口免稅的?2、去年購買設備去年開的進項發票今年出口還能退稅嗎?這個是否有期限
你好,請教一下,去年新開的外貿公司,出口了三個單證,但是今年1月份才開銷項票出來,出口退稅也沒有申報到,請問是不是今年4月份就需要把上一年出口的全部辦好退稅,下個月5月份就不能申報到了,是這樣嗎?
我公司是一家生產出口企業,既有內銷也有出口業務,去年因享受了留抵退稅政策后導致進項稅額所剩無幾,但是去年的出口業務還有一部分沒有辦理出口退稅,請問老師我們去年沒辦理出口退稅的業務是否還可以辦理出口免抵稅?是否會因為進項稅額已辦理留抵退稅而不能辦理出口免抵
老師,您好,2024年度的企業所得稅匯算清繳已申報完畢,并已繳納稅款但是稅務局又讓我補繳了去年的一整年的工會經費,請問我現在還需要調整24年度的企業所得稅表嗎?申請退稅還是說把這筆工會經費放到二五年當作25年的費用
老師,工商年報時,繳費基數和繳費金額,是合計單位承擔部分,還是把個人承擔部分也算在內呢
老師這個合同多少金額為準,我要怎么做賬?賣一臺新機,收到一臺舊機器
如果想把報表里所有者權益的數額調高,能怎么操作
老師 這張表上145075.85.28是我24年可以一次性扣除的固定資產的原值 36269.64是我24年10——12月三個月的折舊 那我現在想選擇一次性扣除 從這張表上哪里體現出來我1450785.28-36269.64是我可以加計扣除的呢
老師,職工吃飯的餐費可以入福利費嗎
請問老師小規模企業減免的增值稅金額需要做賬嗎?具體分錄是什么?
小規模建筑工程公司開票稅率是多少?
老師,500要以下一次性扣除的固定資產分錄怎么做?
基金會可以向另外的基金會捐贈嗎
已經正在申請備案登記了,那這個能退多少怎么計算呢
同學 你好,這個要學習企業的免抵退業務。 第一組是綜合考慮內、外銷因素而計算應納稅額的公式,體現免、剔、抵過程:(即:免抵退稅計算,退稅率低于征稅率的情形) 第二組是計算外銷收入的免抵退稅總額(最高限)的公式(計算限額的環節); 免抵退稅額=(外銷額FOB-免稅購進原材料價格)×退稅率 第三組是將一、二兩組公式計算結果進行比大小對比確定應退稅額和免抵稅額(明確退與免抵的金額的環節)。 ①當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額時 當期應退稅額=當期期末留抵稅額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 ②當期期末留抵稅額>當期免抵退稅額時 當期應退稅額=當期免抵退稅額 當期免抵稅額=0 綜上所述,我將增值稅免抵退稅公式的計算步驟及思路歸納如下: