你好,這個(gè)肯定不正常,時(shí)間很長(zhǎng)不抵消,有問(wèn)題的
請(qǐng)問(wèn)老師,其他應(yīng)收款-補(bǔ)貼款(疫情期間崗位補(bǔ)貼),期末貸方余額影響企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的其他應(yīng)付款往來(lái),期末貸方掛帳時(shí)間長(zhǎng)達(dá)6年正常嗎?對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳有何影響?
請(qǐng)問(wèn)老師,其他應(yīng)付款-代繳企業(yè)年金 起初貸方金額8萬(wàn),本期貸方金額4萬(wàn) 截止10年底科目余額表貸方余額12萬(wàn) 這個(gè)啥意思 是扣員工的年金根本沒(méi)有上繳集團(tuán)嗎?請(qǐng)問(wèn)對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳有影響的?
老師,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間有資金拆借往來(lái)(平時(shí)也有購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)往來(lái)),這樣的資金拆借雙方轉(zhuǎn)賬時(shí)備注貨款,掛賬應(yīng)收賬款,還款時(shí)備注退款;因?yàn)樵诙悇?wù)上,即使是無(wú)償借款不用支付利息,但借出方要確認(rèn)利息收入(按銀行同期貸款利率)繳納企業(yè)所得稅并繳納增值稅的。 所以上面的方法可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位的子公司A公司,走破產(chǎn)清算,因此甲單位把對(duì)A的其他應(yīng)收、其他應(yīng)付對(duì)沖后,其他轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出-800萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)這種關(guān)聯(lián)公司的往來(lái)款,就算對(duì)方注銷(xiāo)了,做營(yíng)業(yè)外支出的也是不能調(diào)減的對(duì)吧,同事說(shuō)關(guān)聯(lián)公司之間的往來(lái)借款,就是對(duì)方注銷(xiāo),企業(yè)所得稅匯算前也是不能扣除。
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒(méi)有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
就是往來(lái)公司沒(méi)啥業(yè)務(wù),沒(méi)錢(qián)所以無(wú)常使用的。
最好是核銷(xiāo)了他這種
沒(méi)錢(qián)還。請(qǐng)問(wèn)只是資金的往來(lái),有何風(fēng)險(xiǎn)。
長(zhǎng)期掛賬不支付,稅務(wù)會(huì)查
請(qǐng)問(wèn)老師,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有,畢竟他不影響利潤(rùn)
所以稅務(wù)來(lái)查什么呢?
會(huì)查關(guān)聯(lián)交易是否真實(shí)