因為預付賬款是本公司預先支付給對方的,就是如果他們不發(fā)貨,我們應該收回來的錢,所以要記入“應付賬款”的借方而不是貸方
為什么票未到要做借方:預付賬款,而不是借:應付賬款?
預付賬款科目調整,記貸方負數,而不是記借方,是為什么呢
為什么在企業(yè)未設置預付賬款科目時,要記入“應付賬款”的借方而不是貸方呢?
預收賬款業(yè)務不多的企業(yè),可以不單獨設置“預收賬款”科目,其所發(fā)生的預收款,可以通過()核算A.“應收賬款”科目借方B.“應付賬款”科目借方c“應收賬款”科目貨方D.“應付賬款”科目借方
企業(yè)未設置預付賬款科目,以前預付賬款通過應付賬款借方余額反應,現在想要增設預付賬款科目,該怎么調賬
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫(yī)療保險會計
老師收到人保醫(yī)療保險會計分錄
收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會計分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師意思是因為,收是借,支是貸。這筆錢如果沒收到貨我們可以收回,所以就是借方嗎?那比如我們收到貨,和后面收到整批貨的發(fā)票后,是把發(fā)票金額計入貸方,也就是把這筆款沖了嗎?
同學您好,您這樣理解沒有問題
但是老師我怎么覺得后面沖掉有點不對啊,舉個例子比如我計入應付賬款借方50元,后面發(fā)票是100元記在貸方,那一加一減好像才付出了50是嗎?老師可以給我講解一下這個列子嗎
如果說你先預付了50元給對方,你計入應付賬款借方50元,后面發(fā)票和貨到了之后有100元,這表示你還欠對方50元的貨款。
那但是我已經提前付給對方了啊,應該是不欠了啊?那這個欠的50貨款,和前面記入應付賬款借方的50元,怎么處理才對呢?
如果說你買的這個東西只需要花50元,但是你發(fā)票是100元的,那就是發(fā)票有問題,你要問下情況。如果說你買這個東西提前只給了部分錢(50元),但是這個東西是需要100元買的,那就是貨到后你要補50元給對方,你看我這樣說你能不能理解呢。
哦,老師那我記賬應該怎么寫呢?
如果你們發(fā)票沒有問題,也不用給錢了,你就做個現金支出吧
我的意思是記賬分錄按應付賬款借方應該怎么寫?
你付了多少錢就計入借方多少錢。 借:應付賬款a ? 貸:銀行存款a
那收到發(fā)票后的分錄呢?
借:原材料 ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款