您好,沒問題,可以這么做
1.跨月進項稅額轉出,這個只需要做賬務處理,然后在增值稅申報表2填列就可以了嗎?(該發票之前月份已經認證抵扣。)2.在同一個月份,收到購買商品作為福利費,這個進賬要抵扣嗎?然后轉出的時候,也是做賬務處理后,直接填寫申報嗎?
老師,你好!我想問下去年五月份購買的機械設備收到專票,由于是簡易計稅,也沒有做任何處理,請問下如果之后不是簡易計稅,是一般稅率的話,要怎樣處理?進項發票是不是能抵扣稅費,還需不需要認證?具體怎樣做請教一下
老師您好。 我們單位6月剛轉為一般納稅人,6月之前的專票應該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現在發現了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉出?還是要怎么處理?
老師,我公司2月收到專票太多,想之后月份入賬抵扣,先不做任何處理。需要抵成本和進項稅的時候再處理,這樣可以么?
老師好,我今天申報7月增值稅,我發現我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣然后我7.31做賬的時候這項進項專票我已經借主營業務成本,貸應付賬款了,沒體現出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進項稅額怎么體現呢
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
我欠對方錢,不入賬的話,怎么掛應付,因為我很快就要給對方轉款了
你不想抵扣的話,可以先把進項稅額幾乎當代認證進項稅額了,這樣就可以做賬了。
我不想入賬,成本太高了,不正常
那你不入賬的話,付款的時候先計入到預付賬款,等你這個發票入賬的時候在沖銷預付賬款。
不想入賬,不想抵扣,還要付應付賬款幾十萬
你只能先把付的錢計入到預付賬款里面。