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跨年出口轉內銷業務,2020年出口做了免稅銷售,2021年發現要視同內銷,是否重新開票沖減以前的免稅銷售額,再開具正確的視同內銷的發票,要開具發票的話,

2022-03-01 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-01 15:26

你這種轉內銷的話,不用開發票,直接按照未開票收入申報稅就行。

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快賬用戶1310 追問 2022-03-01 15:27

那我2020年開了普票,0%0開的

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齊紅老師 解答 2022-03-01 15:27

你的意思就是說你開的形式發票又開了普通發票嗎?

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快賬用戶1310 追問 2022-03-01 15:28

就是開的普票,0稅率

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齊紅老師 解答 2022-03-01 15:28

一般情況下,你注釋不用再單獨開票的單,你開的那個零稅率的發票的話,申報的話,你再開票銷售里面按零申報,那你現在在未開票銷售案有稅率的申報就行。

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你這種轉內銷的話,不用開發票,直接按照未開票收入申報稅就行。
2022-03-01
賬上直接做視同內銷的分錄就行了
2021-05-12
你好,需要安內銷的
2023-06-28
同學你好,19年12月你確認收入時,成本已經是確認了吧,沒有成本,你利潤表出不來, 1月份,進項稅額發票是勾選認證是這樣嗎 4月份做進項轉出的原因是什么,是內銷還是退票了
2022-04-20
同學你好 直接做內銷的分錄就行了
2021-03-29
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