同學(xué) 你好 你這個(gè)是國(guó)內(nèi)銷售的,不涉及到退稅。
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
為什么增值稅認(rèn)證系統(tǒng)查不到我的海關(guān)繳款書
同學(xué) 你好 這個(gè)海關(guān)繳款書簽下來多久了?
一個(gè)星期左右吧
同學(xué) 你好, 登錄【綜服平臺(tái)】,點(diǎn)擊【抵扣勾選】—【海關(guān)繳款書采集】 【填發(fā)日期】選擇實(shí)際收到的海關(guān)繳款書上的日期,再點(diǎn)擊【查詢】 找到對(duì)應(yīng)海關(guān)繳款書號(hào)碼后,查看稽核結(jié)果是否為相符。 如未查詢到注明一個(gè)繳款單位的海關(guān)繳款書,或取得注明兩個(gè)繳款單位名稱的海關(guān)繳款書時(shí),需手工采集第一聯(lián)數(shù)據(jù),方法如下: 點(diǎn)擊【抵扣勾選】—【海關(guān)繳款書采集】—【手工錄入】,填寫相關(guān)信息后點(diǎn)擊“提交” 成功采集的第一聯(lián)數(shù)據(jù),稽核比對(duì)結(jié)果為“相符”,可進(jìn)行用途確認(rèn); 注意:針對(duì)采集后稽核比對(duì)后為“不符”、“缺聯(lián)”、“重號(hào)”的結(jié)果,需攜帶相關(guān)材料前往稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)起“海關(guān)繳款書核對(duì)申請(qǐng)”。