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企業內部控制對象是什么

2022-03-01 09:43
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-01 09:44

內部控制評價的對象是內部控制的有效性,而內部控制的有效性,是企業建立與實施內部控制對實現控制目標提供合理保證的程度。內部控制的目標包括合規目標、資產目標、報告目標、經營目標和戰略目標。

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內部控制評價的對象是內部控制的有效性,而內部控制的有效性,是企業建立與實施內部控制對實現控制目標提供合理保證的程度。內部控制的目標包括合規目標、資產目標、報告目標、經營目標和戰略目標。
2022-03-01
內控審計的全稱應該是內部控制審計,它確認、評價企業內部控制有效性的過程,包括確認和評價企業控制設計和控制運行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進內部控制建議。
2021-12-29
選擇BC A錯,內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和效果,促進企業實現發展戰略;D錯,注冊會計師針對財務報告內部控制發表審計意見,對非財務報告內部控制的重大缺陷,應增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”進行披露。
2020-09-23
公司的內控管理部門的職責: 一、促進公司目標實現; 二、定期執行風險評估程序,發現影響公司目標實現的內部控制缺陷并提出改進建議; 三、在董事會審計委員會的領導下,組織協調年度內部控制自我評價工作; 四、在董事會審計執行會的領導下,設計、擬定內部控制自我評價相關制度。
2021-02-25
同學您好! 您好! 單位內部審計人員主要負責對內部控制和風險管理進行監督和評價,確保單位運作合規。而日常的會計監督通常由財務部門或專門的會計人員負責,確保財務收支的準確性和合規性。兩者職責分工明確,共同維護單位財務健康。
2024-02-29
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