你好 內賬,收不回來的應收款,借:營業外支出,貸:應收賬款 多收的應收款,需要退回給對方嗎?
應收賬款的處理方式呆賬收不回來的和多收的怎么處理?
你好 老師,已經確定收不回來的應收款應該怎樣做賬務處理
老師你好,對于內賬收不回來的應收款和多收的應收款怎樣處理呢?
老師,您好,應收賬款掛的賬,收不回來了怎么處理呢?
老師你好,公司應收賬款好多年了收不回來的我要怎么處理呢,賬應該怎么做,需要附什么資料,還有一筆預收款收到了,后面合同沒有履行了,預收款怎么處理呢?
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識產權事務所(普通合伙),獨立核算,我們是先分后稅的,屬于申報個稅的經營所得嗎?如何申報呢?投資人寫誰?
公司承擔員工個稅,發工資的時候就不用扣除個稅了吧?比如工資7000個稅30發工資直接7000就可以了吧?
什么是會計估計變更?什么是會計政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結構優化方案,確保符合新疆地方政策。
請問老師,企業所得稅是否可以當月計提當月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產自銷的紅薯免征企業所得稅嗎
老師,企業所得稅用不用計提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請問咨詢服務公司員工工資怎么做會計分錄?是借勞務成本 貸應付職工薪酬嗎?
2025個稅申報專項附加,可以先按照月嗎,明年匯算時候若有中途增加項目在按照年呢
多收的不需要退回給對方,
你好,多收的不需要退回給對方,多收的時候 借:銀行存款等科目,貸:營業外收入?
好的呢,老師我想再問一下對于多收的款他們寫的是作為一年的項目費用作為領導的其他應付款這個我可以用本年利潤這樣做嗎?
你好,根據你的描述,多收的款不通過其他應付款核算,也不會直接計入本年利潤核算啊?
那個款是別的單位多打的,然后是我們領導自己付出去的,他們在年底作為銷售開發費用掛為他們的其他應付款了,這個怎么處理呢老師
你好,那個款是別的單位多打的,然后是我們領導自己付出去的(既然是這樣,就不會計入費用核算啊 )
哪這個應該怎樣處理呢老師?
你好 那個款是別的單位多打的,借:銀行存款,貸:其他應付款—某某單位 然后是我們領導自己付出去的,借:其他應付款—某某單位,貸:其他應付款—某某領導
好的呢,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。