借固定資產貸應付賬款。
7月份的會計分錄是借:庫存商品13萬 應交稅費一一進項稅額 貸:應付賬款,庫存商品7月份已經結轉了成本,8月份紅沖了,會計分錄如何處理?
老師你好:以前會計計提了社保,掛賬其他應付款。但實際交時比計提的多,該如何處理呢?是不是可以寫借管理費用,借其他應付款,貸銀行存款?
有一個會計分錄應該是固定資產,寫成應付賬款,已經年結,如何處理,以前是借應付賬款貸銀行存款,按月計提,,如何處理
老師,我計提的農民工工資,已經計提,已經發放,但其中有一筆賬號有誤退回了,賬務上如何處理。計提的是借:主營業務成本 貸:應付農民工工資 發放是 借:應付農民工資,貸:銀行存款
老師,去年有個分錄是付款的分錄,結果前會計做成了借:應收票據,貸:應付賬款,如何沖?
老師,老板的車用于公司出差使用產生的通行費可以進項抵扣么?
老師請問民間非營利組織收取的會費屬于不征稅收入還是免稅收入
公司車過戶給個人后對方不是股東,一直沒還款,可以要求對方退車嗎?退車后之前繳納稅額可以退嗎?怎么退?
公司購買汽車自己用,對方開的增值稅發票可以抵扣嗎?
差旅費補貼的會計分錄怎么寫
建筑公司開維修費,幾個點?
一個戶名,合并報表報稅,我是分戶,收到專票,因為我不能抵扣,我需要做進項稅轉出,怎么做分錄,管理費用里的
老師,我們供應商是個體戶,給我們公司開票用的是個體戶的名稱,沒有辦對公賬戶,請問貨款可以轉到這個供應商的個人賬戶去嗎?如果可以,需要這個供應商提供什么資料來做賬留底嗎?
老師,新公司,如果工資要按照現金形式發放,我們經營的業務都是網絡收款,也沒有現金的備用金。需要帶著公戶的優盾和執照去開戶行申請現金嗎?
老師,我們單位需要支付給對方個人租賃款200多萬,可對方卻不給我們開發票,領導還想讓從單位公戶給其打款,這種情況要怎么處理呢?
之前的折舊可以補做的。