您好,你讓房東問問開電費的地方能給開個分割單嗎
請問老師公司給員工租的宿舍,交的水電暖氣費,發票抬頭開的是房東個人名字的發票,可以入賬嗎?
老師,公司租的房子,水電費和房租的發票是用房東的名字開的,可以報銷嗎
想問水電費發票抬頭房租開的是房東名字 拿到公司可以報銷嗎
想問水電費發票抬頭房租開的是房東名字 拿到公司可以報銷嗎?不能稅前扣除是什么意思 這樣會對公司有什么影響嗎
公司向個人租房,房東稅務局代開了租賃發票。但是不包括水電費的,水電費是產生了以后再拿公司報銷,水電費稅務局不能代開,電力公司開出的發票是房東抬頭的能不能報銷啊
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
19.盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價9000元,已計提折舊4800元,經批準轉銷
用友軟件,顯示審核日期必須大于等于制單日期,怎么修改
企業2024年購進一批原材料,開了10萬的普票,購進的原材料已全部消耗并結轉成本,2025年又將2024年的普票沖銷開成10萬的專票,怎么進行以前年度損益調整嗎
成立牙醫門診,投資成本約500萬元一800萬元規模,員工10一15人,股東5一6人(含大股東2人,激勵員工若干),問,設計股權架構,股東進出機制,財務分紅規則等,大約什么價格?
甲企業(增值稅一般納稅人)為白酒生產企業,本年7月發生以下業務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發票,取得含稅收入2250000元,另收取品牌使用費565000元。37(2)提供98000元(不含稅)的原材料委托乙企業加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙企業支付加工費10000元和增值稅1300元以及乙企業應代收代繳的消費稅。(3)委托加工的散裝藥酒收回后甲企業將其繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,通過其非獨立核算門市部以每瓶不含稅價格100元全部對外銷售。(4)將自產的糧食白酒30噸用于換取生產資料。甲企業該類糧食白酒的平均不含稅售價為100000元/噸,最高不含稅售價為120000元/噸。已知:藥酒的消費稅稅率為10%;糧食白酒消費稅的比例稅率為20%、定額稅率為0.5元/500克。甲企業向煙酒專賣店銷售糧食白酒時應繳納消費稅為___元;甲企業通過其非獨立核算門市部對外銷售瓶裝藥酒時,委托加工環節已納的消費稅__(選填“可以”或“不可以”)扣除;甲企業用自產的糧食白酒換取生產資料時,計算從價消費稅應選擇的單價是___元。
6.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,9月份發生以下業務(計算結果保留整數):(1)銷售乘用車15輛,適用消費稅稅率99,不含稅出廠價每輛150000元,另收取價外有關費用11000元/輛。所有款項已存入銀行。(2)用自產的20輛乘用車(適用消費稅稅率5%)對外投資,已知該型號乘用車不含稅最高售價為150000元,不含稅平均售價為120000元。銷售乘用車15輛應交的消費稅和增值稅銷項稅額分別為__元和__元。
例4.3上海裝進出口公司從美國迷口貨物一批,貨物離岸價格成交,成交價折合人民幣為1410萬元(包括單獨計價并經海關事查屬實的向培外買購代理人支付的購貨傭金10萬元,但不包括為使用該貨物而向增外文付軟件費50萬元和向方支付的傭金15萬元),另支付貨物運抵我國上海港的運費、保險費等35萬元。假設該貨物適用關稅稅率為20%、增值稅率13%、消費稅率10%。例4.3中,計算出的關稅完稅價格為元,組成計稅價格為_元。該貨物運抵企業后的入賬成本為__元。
有些看到說有合同和租賃發票 就可以入帳的呢
對的,有這樣說的,但是要是有個分割單比較好,
如果沒有分割單 會有什么影響
嗯,說實話,在實操中,一半水管員不會看你的賬務的,您直接按照發票入賬也可以的
這塊不是很懂啊 那沒人查賬務,那不是沒人管啦,就只是內部財務管理。那有些人說不能稅前扣除是什么意思。
你好,正常沒有發票就是不能稅前扣除的,不是說沒人管,一般我是不入賬,但是我身邊的會計有的就直接下賬的,
那我這個是有開水電費發票,抬頭是房東名字。那這是不是就只有內控問題了啊,外部會有什么檢查的嗎
這不光是內控問題,你外賬的話,按說沒發票就得稅前不能扣除
那外賬誰來查有沒有稅前扣除呢 如果用別的票替怎么看有沒有稅前扣除啊
您好,稅務系統就能自動識別,
那前面為啥說可以入帳呢 那其實也不能入帳吧
您好說的入賬,但是匯算清繳的時候要調增
這個調整怎么理解,舉個例子,是不是一年下來比如應納所得稅為100元,那稅務局那邊查到是200,那就補繳100羅是吧。還是說具體查到你是哪個發票不能稅前扣除啊
你好,正常只要是這個發票,抬頭是開到你們公司的,你都可以下賬,只是說有的福利費,業務招待費呀,它都是有一定的比例,超過那個比例了,你就要調整,你就不能再扣這個費用了。嗯,因為這個調整和條件,它不是一句話,兩句話就能說清楚的。你現在是一個公司的會計嗎?你現在有初級證書嗎?
那我要是用替票的話 之前電力局開給房東的票據需要作廢嗎 還是直接替換就好了
你原來那開給房東的票,那不是開給房東嗎?也沒開到你們名下呀,不用作廢的。