你好,這個一般要看上市公司財務(wù)報表,還有就是稅務(wù)局找稅管員看看
老師,請問一下,本公司是技術(shù)服務(wù)公司,只有支付工資,報銷費用的支出,計提工資時:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 ,支付借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費用,不計入主營業(yè)務(wù)成本,那利潤表里,營業(yè)成本可以為0嗎?還是應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?
老師,想查下我們公司 評估公司。本行業(yè)公司的利潤占比 管理費用 主營業(yè)務(wù)成本占比等情況,請問在哪里可以查到相關(guān)財報信息?
老師,想查下我們公司 評估公司。本行業(yè)公司的利潤占比 管理費用 主營業(yè)務(wù)成本占比等情況,請問在哪里可以查到相關(guān)財報信息?
熟悉財務(wù)活動與報表的關(guān)系,根據(jù)以下8筆業(yè)務(wù)完成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表編制情況。(在報表中相關(guān)項目登記增減變動情況,注明業(yè)務(wù)序號。)股東進行現(xiàn)金投資3000萬元;股東進行設(shè)備投資,投入設(shè)備評估價1500萬元;股東進行專利技術(shù)投資,專利評估價500萬元;向銀行短期借款3000萬元現(xiàn)金;購買存貨6000萬元(忽略稅收等);銷售商品發(fā)出存貨5000萬元(忽略稅收等);收到貨款8000萬元(忽略稅收等);設(shè)立子公司,現(xiàn)金投資3000萬元,占股份比例75%。
老師我想問個問題:屬于混合銷售,簽的合同銷售收入里面包含的有安裝費,我們公司又請的一個安裝公司安裝,安裝金額比較大,我不知道計入哪個科目?我查資料可以計入勞務(wù)成本。是不是?在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候,借主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ;同時要結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
稅管員會給我們看其他公司的嗎?
這個不會,但是你問一下同行業(yè),稅管員一般會說