您好 請(qǐng)問(wèn)材料都已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)全部出售了嗎
老師,我這個(gè)單位更正第二季度的企業(yè)所得稅,他就開(kāi)了一張10萬(wàn)的發(fā)票,但沒(méi)成本,我這成本這塊應(yīng)該做多少進(jìn)去 可就是沒(méi)發(fā)生我就不知道要估多少 暫估做成本的話做多少合適
老師老師,去年暫估的原材料4000噸??100元=40萬(wàn)原材料如果在今年匯算清繳發(fā)票沒(méi)來(lái)怎么辦?其實(shí)不是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),原材料也沒(méi)到我單位,我就是虛增的原材料,現(xiàn)在發(fā)票確定不能來(lái)了,成本我也結(jié)轉(zhuǎn)了4000噸原材料已經(jīng)都耗用完了,我是否按40萬(wàn)調(diào)增應(yīng)納稅所得額?
單位暫估了700萬(wàn)的成本材料發(fā)票,今年的利潤(rùn)表虧損是200萬(wàn),我要多少發(fā)票回來(lái)就不用繳納企業(yè)所得稅?
做賬的時(shí)候按平時(shí)毛利率暫估的成本,發(fā)票沒(méi)來(lái),就調(diào)整繳納企業(yè)所得稅,這樣違法嗎?還是直接不暫估,直接繳納企業(yè)所得稅,是真實(shí)的業(yè)務(wù),供應(yīng)商不開(kāi)材料發(fā)票來(lái),我是新來(lái)的,我也不知道多少成本
年底我們利潤(rùn)總額1000多萬(wàn),要繳納200多萬(wàn)的所得稅,所以暫估了成本,待匯算清繳再調(diào)整。我現(xiàn)在年底做借庫(kù)存商品暫估,貸應(yīng)付賬款暫估。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品暫估。這部分純粹就是為了緩交所得稅的,所以也沒(méi)發(fā)票我2023年怎么做?
老師,退休后創(chuàng)立了公司,并且成為公司法定代表人。屬于失業(yè)人員再就業(yè)嗎
老師,事務(wù)所領(lǐng)導(dǎo)這么說(shuō),是不是這個(gè)事很嚴(yán)重。在項(xiàng)目經(jīng)理之間溝通注意用語(yǔ),不要出言不遜,在項(xiàng)目執(zhí)業(yè)過(guò)程中項(xiàng)目經(jīng)理就是小組成員的領(lǐng)導(dǎo),工作一切問(wèn)題必須服從。不多說(shuō)了,輕松快樂(lè)過(guò)“五一”,節(jié)后見(jiàn)面聊。
老師,您好。發(fā)票遺失,是否可以記賬聯(lián)蓋發(fā)票章入賬呢,金額不大,2000塊錢
老師,個(gè)人廠房租賃,需要繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,我應(yīng)該在哪里操作
一次性支付1年的經(jīng)營(yíng)租賃費(fèi),怎么記賬?
你好,小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票但開(kāi)錯(cuò)了,紅字發(fā)票沖了,要作分錄嗎,
甲方(勞務(wù)分包方 ,注冊(cè)地址上海市) 乙方(工程承包方,注冊(cè)地址江西) 丙方(清包工施工單位,注冊(cè)地址江西) 施工地址:上海市 乙方已經(jīng)做了外出涉稅事項(xiàng)報(bào)告并預(yù)繳稅款 老師,請(qǐng)問(wèn)一下丙方需要做外出涉稅報(bào)驗(yàn)登記嗎?
商標(biāo)侵權(quán)律師費(fèi)計(jì)入那個(gè)部門呀
老師好,固定資產(chǎn)已折舊完,現(xiàn)在要賣掉,賬務(wù)怎么處理
老師 稅務(wù)局老師打電話讓改報(bào)表 把貨幣資金期末余額調(diào)成零,現(xiàn)在表上期末余額數(shù)是6千多 麻煩請(qǐng)問(wèn)我可以調(diào)到哪個(gè)科目上啊?
對(duì),成本票沒(méi)回來(lái)
那需要五百萬(wàn)的發(fā)票回來(lái)?就不用繳納企業(yè)所得稅
這個(gè)怎么算出來(lái)的?
如果完全沒(méi)有發(fā)票 增加利潤(rùn)700萬(wàn) 減去現(xiàn)在虧損的200萬(wàn)